San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos
Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
30 Bandejas almuerzos p/curso |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
795,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 795,00 |
2 |
500 Cartulinas p/carátulas exptes. |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
470,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 470,00 |
3 |
1 Banner promoción inscripc. 2013 |
11 |
2 |
3 |
3 |
$
140,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 140,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- |
$ 795,00 |
|
Partida |
11 |
2 |
3 |
- |
$ 610,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Principal |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
|
$ 1.405,00 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
4 |
Serv. Limp. Edificio Sede Reg. O. |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
370,00 |
Expediente Nº SO-19.529/12.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 370,00 |
|||||
5 |
Com. Banc. Por transf. Adq. Cart. |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
11,69 |
|||||
6 |
Atenc. Cta.Cte. Sept.-12 S.Orán |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
75,75 |
|||||
7 |
Atenc. Cta.Cte. Oct.-12 S.Orán |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
97,04 |
|||||
8 |
Atenc. Cta.Cte. Nov.-12 S.Orán |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
128,02 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 312,50 |
|||||
13 |
6 Pjes. O-S-O- Alum. pueblos orig |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
1.075,20 |
|||||
20 |
Pjes. O-S-O-Alumno J. Zuruguay |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
224,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.299,20 |
|||||
9 |
1 día viáticos-Lic. Alejandra Juárez |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
240,00 |
|||||
14 |
1 día viáticos-Prof. D. Gutiérrez |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
240,00 |
|||||
15 |
1 día viáticos-Ing. Rosa Coronel |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
340,00 |
|||||
16 |
1 día viáticos-Ing. Dora Mendoza |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
240,00 |
|||||
17 |
1 día viáticos-Oscar Ibáñez |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
300,00 |
|||||
18 |
1 día viáticos-Rosana Escalante |
1º1 |
3 |
7 |
2 |
$
240,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.600,00 |
|||||
9 |
Gtos. Mov.T-O-T-Lic. A. Juárez |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
66,00 |
|||||
10 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic. P. Rueda |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
224,00 |
|||||
11 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic. S. Savoy |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
224,00 |
|||||
12 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic. C. Vera |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
224,00 |
|||||
14 |
Gtos. Mov. S-O-S-Prof. D.Gutiérrez |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
224,00 |
|||||
15 |
Gtos. Mov. O-S-O-Ing. R. Coronel |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
224,00 |
|||||
16 |
Gtos. Mov. O-S-O-Ing. D. Mendoza |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
224,00 |
|||||
17 |
Gtos. Mov. T-O-T-Oscar Ibáñez |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
66,00 |
|||||
18 |
Gtos. Mov. S-O-S-R. Escalante |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
260,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.736,00 |
|||||
19 |
José Rueda-Alumno Becario |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
933,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 933,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
3 |
- |
$ 370,00 |
||||||
Partida |
11 |
3 |
5 |
- |
$ 312,50 |
||||||
|
|
|
7 |
- |
$ 4.635,20 |
||||||
Principal |
|
|
9 |
- |
$ 933,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
3 |
|
|
$ 6.250,70 |
||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||||
Expediente Nº SO-19.529/12.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$ 7.655,70 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Financiera |
|
|
|
|
|
||||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||||
Gastos |
11 |
|
$ 7.655,70 |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
Aprobado |
|
|
|
||||||||
Resumen detallado de las
imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$ 795,00 |
11 |
2 |
3 |
1 |
$ 470,00 |
11 |
2 |
3 |
3 |
$ 140,00 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$ 370,00 |
11 |
3 |
5 |
5 |
$ 312,50 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 1.299,20 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 1.600,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 1.736,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$ 933,00 |
Total |
$ 7.655,70 |
Resumen consolidado a
Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$ 1.405,00 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$ 6.250,70 |
|
|
|
|
|
|
Total Inciso |
- |
- |
- |
- |
$ 7.655,70 |
* Fondos Otorgados $ 41.666,00.-
* Primera Rendición $ 4.000,00 - Resolución Nº SO-600/12.-
* Segunda Rendición $ 17.727,60- Resolución Nº SO-637/12.-
* Tercera Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-655/12.-
* Cuarta Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-662/12.-
* Quinta Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-663/12.-
* Sexta Rendición $ 7.655,70 – Resolución Nº SO-664/12.-
* Saldo $ 282,70
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc