San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos
Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
21 Cartulinas-15 sobres oficio |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
42,75 |
2 |
3 Cartulinas p/administración S. |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
4,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 47,25 |
2 |
9 Resmas y 100 hojas p/certific. |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
549,50 |
3 |
12 Resmas de papel A4 p/adm. |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
276,72 |
4 |
1 Resma Oficio pJornada Científ. |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
60,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 886,22 |
1 |
5 Afiches para sector académico |
11 |
2 |
3 |
3 |
$
10,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 10,00 |
1 |
Bandera 30 x |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
34,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 34,00 |
5 |
1 Trofeo fútbol p/campeonato est. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
150,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 150,00 |
Expediente
Nº SO-19.358/12.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
14 |
Lavandina p/realizar limpieza edif. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
4,62 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 4,62 |
1 |
Artículos de librería p/administ. S. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
79,50 |
2 |
Artículos de librería p/administ. S. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
49,80 |
6 |
6 Plumeros p/sector maestranza |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
73,10 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 202,40 |
7 |
4 Tinta y 1 toner p/impresora adm |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
799,00 |
8 |
2 Tóner p/D.G.A. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
420,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.219,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- |
$ 943,47 |
|
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$ 34,00 |
|
|
|
|
7 |
- |
$ 150,00 |
|
Principal |
|
|
9 |
- |
$ 1.426,02 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
|
$ 2.553,49 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
9 |
Servicio de limpieza edificio S.O. |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
370,00 |
10 |
Servicio de limpieza edificio S.O. |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
370,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 740,00 |
11 |
Envío correspondencia S.Orán |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
47,70 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 47,70 |
2 |
17Fotocopias A3 y 301 fotocop.A4 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
87,15 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 87,15 |
12 |
Corona fallec. Madre docente S.O. |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
300,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 300,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- |
$ 740,00 |
|
Partida |
11 |
3 |
5 |
- |
$ 134,85 |
|
|
|
|
9 |
- |
$ 300,00 |
|
Principal |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
|
$ 1.174,85 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
13 |
1 Estufa halógena p/Laboratorio |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
271,66 |
Expediente
Nº SO-19.358/12.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 271,66 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
4 |
3 |
- |
$ 271,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Principal |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
4 |
|
|
$ 271,66 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$ 4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiera |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Gastos |
11 |
|
$ 4.000,00 |
|||
|
|
|
|
|||
Aprobado |
|
|
|
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
3 |
1 |
$ 47,25 |
11 |
2 |
3 |
2 |
$ 886,22 |
11 |
2 |
3 |
3 |
$ 10,00 |
11 |
2 |
5 |
8 |
$ 34,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 150,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 4,62 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 202,40 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 1.219,00 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$ 740,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$ 47,70 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$ 87,15 |
11 |
3 |
8 |
8 |
$ 300,00 |
11 |
4 |
3 |
7 |
$ 271,66 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen
consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
2.553,49 |
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
1.174,85 |
Inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$
271,66 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$ 4.000,00 |
Expediente
Nº SO-19.358/12.-
* Fondos Otorgados $ 41.666,00.-
* Primera Rendición $ 26.612,28 - Resolución Nº SO-355/12.-
* Segunda Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-394/12.-
* Saldo $ 11.053,72.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
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