San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y
Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
1 Gaseosa p/mesa examinadora |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
14,00 |
2 |
24 empanadas p/int. Mesa examen |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
60,00 |
3 |
3 Café instantáneo p/reuniones C. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
48,00 |
4 |
3 Gaseosas-2 Paq- galletas dulces |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
53,00 |
5 |
5 Ks. Azúcar-1 zucoa p/Jornadas |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
63,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 238,00 |
6 |
Pantalón p/personal maestranza |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
260,00 |
7 |
Pantalón dama p/pers. Maestranza |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
160,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 420,00 |
8 |
1 Resma papel A3 p/cert. Curso |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
215,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 215,00 |
9 |
3 Paq. X 4 unid. Papel higiènico |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
23,70 |
10 |
10 hojas lija |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
30,00 |
Expediente
Nº SO-19.209/12.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
33 |
1 Paq. Papel Higiénico p/S.Orán |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
10,55 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 64,25 |
|
10 |
20 Lits. Látex y 1 lit. enduído |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
296,00 |
|
11 |
2 Lit. pintura sint. p/pintar armarios |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
92,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 388,00 |
|
12 |
Comb.p/motoguadaña p/desmalez |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
49,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 49,00 |
|
10 |
1 Rodillo p/pintar box Fund. Enf. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
28,00 |
|
11 |
2 Rodillos p/pintar armarios M.Ent |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
14,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 42,00 |
|
13 |
4 Tiradores-16 tornillos p/armarios |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
32,00 |
|
14 |
Copia llave p/box Fund. De Enf. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
15,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 47,00 |
|
9 |
Artículos limpieza p/usar en S.O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
88,50 |
|
15 |
Artículos limpieza p/usar en S.O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
76,00 |
|
16 |
Artículos limpieza p/usar en S.O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
25,80 |
|
33 |
Tacho p/residuos S.Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
8,50 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 198,80 |
|
17 |
Artículos librería p/Adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
590,70 |
|
18 |
100 fichas nota p/mesa Entradas |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
210,00 |
|
19 |
Art. Librería p/biblioteca S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
154,50 |
|
20 |
10 Biblioratos-1 portasello p/DGA |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 256,50 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.211,70 |
|
21 |
2 Fichas p/equipo audio S.Orán |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
30,00 |
|
22 |
2 Cables-1 ficha-2 adaptadores |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
111,00 |
|
23 |
13 Mts. Cable VGA p/videoconf. |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
236,60 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 377,60 |
|
24 |
350 Vasos descart. p/Jorn. Cient. |
11 |
2 |
9 |
4 |
$
46,00 |
|
25 |
2 Jarras plástico p/Jorn. Científicas |
11 |
2 |
9 |
4 |
$
20,50 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 66,50 |
|
Expediente
Nº SO-19.209/12.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
1 |
|
$ 238,00 |
|
|
|
|
2 |
- |
$ 420,00 |
||
Partida |
11 |
2 |
3 |
- |
$ 279,25 |
||
|
|
|
5 |
- |
$ 437,00 |
||
|
|
|
7 |
- |
$ 89,00 |
||
Principal |
|
|
9 |
- |
$ 1.854,60 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
|
$ 3.317,85 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
26 |
Envío telegra. colac. Sr.Manguía |
11 |
3 |
1 |
5 |
$
63,50 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 63,50 |
|
27 |
Por pintar Boxes Mat. Y TEA S. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
375,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 375,00 |
|
28 |
Por soldar ficha en equipo audio |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
10,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 10,00 |
|
29 |
Por envio doc. A Lilis S.A. |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
42,40 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 42,40 |
|
30 |
Fotocopias p/Cátedra |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
19,25 |
|
31 |
Enc. Mat. Bibliográfico de bibliot. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
40,00 |
|
32 |
Fotocopias p/Jornadas Científicas |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
132,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 191,25 |
|
|
Sub Total |
|
|
1 |
- |
$ 63,50 |
|
|
|
|
3 |
- |
$ 375,00 |
||
Partida |
11 |
3 |
4 |
- |
$ 10,00 |
||
|
|
|
5 |
- |
$ 233,65 |
||
Principal |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
|
$ 682,15 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$ 4.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Financiera |
|
|
|
|
|
||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Gastos |
11 |
|
$ 4.000,00 |
||||
|
|
|
|
||||
Aprobado |
|
|
|
||||
Expediente
Nº SO-19.209/12.-
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$ 238,00 |
11 |
2 |
2 |
2 |
$ 420,00 |
11 |
2 |
3 |
2 |
$ 215,00 |
11 |
2 |
3 |
4 |
$ 64,25 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$ 388,00 |
11 |
2 |
5 |
6 |
$ 49,00 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$ 42,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 47,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 198,80 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 1.211,70 |
11 |
2 |
9 |
3 |
$ 377,60 |
11 |
2 |
9 |
4 |
$ 66,50 |
11 |
3 |
1 |
5 |
$ 63,50 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 375,00 |
11 |
3 |
4 |
9 |
$ 10,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$ 42,40 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$ 191,25 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
3.317,85 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
682,15 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
* Fondos Otorgados $ 27.084,00.-
* Primera Rendición $ 16.478,67 - Resolución Nº SO-256/12.-
* Segunda Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-261/12.-
* Tercera Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-307/12.-
* Saldo $ 2.605,33.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de
Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc