Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
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San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 25.830,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochocientos
Treinta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
6 sandwich de miga p/trib.examin |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
15,00 |
2 |
3 Menú p/docentes concurso doc. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
87,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 102,00 |
3 |
10 Lit. látex-4 lit. sintético p/galer. |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
257,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 257,00 |
3 |
Rodillo p/pintar sector galerías S. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
24,00 |
|
|
|
|
|
|
$ 24,00 |
4 |
Artículos limpieza p/edif. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
200,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 200,00 |
5 |
Plasticola y birome p/adm. S.O. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
9,80 |
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Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 9,80 |
|||
6 |
3 Tóner p/Dpto. Alumnos S.Orán |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
420,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 420,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
|
$ 102,00 |
|||||
Partida |
11 |
2 |
5 |
|
$ 257,00 |
||||
|
|
7 |
|
$ 24,00 |
|||||
Principal |
|
|
9 |
|
$ 629,80 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
2 |
|
|
$ 1.012,80 |
||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||
7 |
Trabajo pintura aulas 7 y 8 S.O. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
500,00 |
|||
8 |
Trabajos de albañilería anexo DGA |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
580,00 |
|||
9 |
Rellenado patio interno biblioteca |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
150,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.230,00 |
|||
10 |
Reparación aire de biblioteca S.O |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
600,00 |
|||
11 |
Reparación aire aula 9 S.Orán |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
600,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.200,00 |
|||
12 |
Por retiro de escombros de SRO |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
480,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
480,00 |
|||
13 |
Atención Cta. Cte. E IVA base |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
77,20 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
77,20 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||
|
|
3 |
|
$
1.710,00 |
|||||
Partida |
11 |
3 |
4 |
|
$
1.200,00 |
||||
|
|
5 |
|
$
77,20 |
|||||
Principal |
|
|
|
|
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
3 |
|
|
$
2.987,20 |
||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
||||
Financiera |
|
|
|
|
|
||||
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
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San Ramón de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||||
Gastos |
11 |
|
$
4.000,00 |
||||||
|
|
|
|
||||||
Aprobado |
|
|
|
||||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
102,00 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
257,00 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
24,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
200,00 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
9,80 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
420,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
1.230,00 |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
1.200,00 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
480,00 |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
77,20 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$ 1.012,80
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
2.987,20 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$ 4.000,00 |
* Fondos Otorgados $ 25.830,00.-
* Primera Rendición $ 20.367,17 - Resolución Nº SO-453/11.-
* Segunda Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-454/11.-
* Saldo $
1.462,83.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc