Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
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San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 25.830,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochocientos
Treinta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
28 |
Gtos. Comida alumnos-Jornadas |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
184,00 |
29 |
Gtos. Cena alumnos-Jornadas |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
379,00 |
30 |
Gtos. Desayunos alumnos-Jornad |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
158,50 |
31 |
Gtos. Comida alumnos-Jornadas |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
135,00 |
32 |
Gtos. Cena alumnos-Jornadas |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
207,00 |
33 |
Gtos. Almuerzo alumnos-Jornad. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
34,00 |
34 |
Gtos. Comida alumnos-Jornadas |
11 |
2 |
1 |
1 |
$ 78,00 |
35 |
Gtos. Gaseosas alumnos-Jornad |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
22,27 |
36 |
Gtos. Comida alumnos-Jornadas |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
255,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.452,77 |
1 |
Pintura p/pintar pared escenarios |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
474,00 |
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*********** Expediente
Nº SO-19.546/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||
38 |
Pintura baños-sala prof. Galerías |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
300,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 774,00 |
||
13 |
Gtos. Comb. S-O-S-traslado doc. |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
300,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 300,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
|
$ 1.452,77 |
||||
Partida |
11 |
2 |
5 |
|
$ 774,00 |
|||
|
|
6 |
|
$ 300,00 |
||||
Principal |
|
|
|
|
|
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||
|
11 |
2 |
|
|
$ 2.526,77 |
|||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||
2 |
Por pintar aulas 7 y 8 Sede Orán |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
750,00 |
||
3 |
Por pintar escenarios anfit. A-B-C |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
750,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.500,00 |
||
4 |
Reparación aire acondic. Aula 9 |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
800,00 |
||
5 |
Instalación aire en taller comput. |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
600,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.400,00 |
||
6 |
Servicio limpieza edificio S.Orán |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
1.800,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.800,00 |
||
7 |
Imp.500 folletos promoc. Carreras |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
125,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
125,00 |
||
8 |
Servicio en mesa entradas S.O. |
11 |
3 |
5 |
9 |
$
2.000,00 |
||
13 |
Peaje S-O-S- traslado doc.a Orán |
11 |
3 |
5 |
9 |
$
5,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
2.005,00 |
||
14 |
Pjes. S-O-S-Dionicio Corrillo |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
202,00 |
||
17 |
Pjes. S-O-S-Prof. M. Sastre |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
202,00 |
||
19 |
Pjes. S-O-S-Prof. Elena Carlsen |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
202,00 |
||
27 |
58 Pjes. Alumnos O-S-O- |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
4.686,40 |
||
37 |
Diferencia gtos. Pjes. Juan Torres |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
131,00 |
||
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*********** Expediente
Nº SO-19.546/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
5.423,40 |
|
9 |
1/2 día viáticos. Lic. S. Chagra |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
111,00 |
|
10 |
1/2 día viáticos-Prof. M. Arias |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
111,00 |
|
11 |
1/2 día viáticos-Prof. Elsa Vilte |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
90,00 |
|
12 |
1/2 día viáticos-Sr. C. Viveros |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
90,00 |
|
15 |
1/2 día viáticos-D. Corrillo |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
111,00 |
|
16 |
1 1/2 días viáticos-Prof. M. Sastre |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
333,00 |
|
18 |
1 1/2 días viáticos-Prof.E. Carlsen |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
333,00 |
|
20 |
11/2 días viáticos-Prof. V. Serrano |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
270,00 |
|
21 |
2 días viáticos-Lic. E. Chorolque |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
520,00 |
|
22 |
1 día viáticos-Lic. E. Chorolque |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
260,00 |
|
23 |
1 día viáticos-Lic. E. Chorolque |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
260,00 |
|
24 |
1 día viáticos-Lic. S. Savoy |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
2.711,00 |
|
20 |
Gtos. Mov. S-O-S-Prof. V.Serrano |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
202,00 |
|
21 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic. Chorolque |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 202,00 |
|
22 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic. Chorolque |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
202,00 |
|
23 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic. Chorolque |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
202,00 |
|
24 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic. S.Savoy |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
202,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.010,00 |
|
25 |
Alumno Becario-F. Chanampa |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
933,00 |
|
26 |
Alumno Becario David Serrano |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
933,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.866,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
3 |
|
$
3.300,00 |
|
|
|
4 |
|
$
1.400,00 |
|||
Partida |
11 |
3 |
5 |
|
$
2.130,00 |
||
|
|
7 |
|
$
9.144,40 |
|||
Principal |
|
|
9 |
|
$
1.866,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
|
$
17.840,40 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
20.367,17 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Financiera |
|
|
|
|
|
||
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente
Nº SO-19.546/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Gastos |
11 |
|
$
20.367,17 |
||||
|
|
|
|
||||
Aprobado |
|
|
|
||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
1.452,77 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
774,00 |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
300,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
1.500,00 |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
1.400,00 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
1.800,00 |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
125,00 |
11 |
3 |
5 |
9 |
$
2.005,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
5.423,40 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
2.711,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
1.010,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
1.866,00 |
Total |
$ 20.367,17 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
2.526,77 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
17.840,40 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
20.367,17 |
* Fondos Otorgados $ 25.830,00.-
* Primera Rendición $ 20.367,17 - Resolución Nº SO-453/11.-
* Saldo $
5.462,83.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc