Universidad
Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax
03878-421388
*********** San Ramón de
VISTO:
CONSIDERANDO:
Que,
Dirección Económica, Contable y Patrimonial de
Que,
en
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que
avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L
V E
ARTICULO 1º: Modificar los importes indicados como Ingreso
y Egresos en
Docentes de |
|||||
Orden |
Apellidos y Nombres |
Recibo Nº |
Fecha |
Módulo I |
Módulo II |
1 |
Alvarez, Daniela Betsabé |
644 |
17/05/2011 |
$ 65,00 |
|
2 |
Chorolque, Sandra del Valle |
649 |
24/05/2011 |
$ 65,00 |
|
3 |
Ramos, Beatríz del Valle |
651 |
27/05/2011 |
$ 80,00 |
|
4 |
Ramírez, Tomasa |
652 |
27/05/2011 |
$ 90,00 |
|
5 |
Santos Popper, María Cecilia |
653-950 |
28/05/2011 |
$ 30,00 |
$ 100,00 |
6 |
Lamas, Cecilia Verónica |
654-916 |
28/05/2011 |
$ 65,00 |
$ 50,00 |
|
Total |
|
|
$ 395,00 |
$ 150,00 |
Universidad
Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax
03878-421388
***********
Expediente Nº SO-19.516/11.-
RENDICION GASTOS
Apellidos y Nombres/Comercio |
Fecha |
Recibo Nº |
Factura Nº |
Importe |
Alejin Novedades |
14/05/2011 |
- |
B-0002-00000466 |
$ 21,00 |
Mag. Gabriela Soria |
14/05/2011 |
051-11 |
- |
$ 610,00 |
Mag. Dolores Bazán |
14/05/2011 |
052-11 |
- |
$ 276,00 |
Copy-Fac |
17/05/2011 |
- |
B-0001-00006115 |
$ 705,00 |
Copy Orán |
17/05/2011 |
- |
C-0001-00002157 |
$ 33,00 |
Copy Orán |
17/05/2011 |
- |
C-0001-00002156 |
$ 352,50 |
Copy-Fac |
28/05/2011 |
- |
B-0001-00006150 |
$ 785,70 |
Prof. María Laura |
28/05/2011 |
063-11 |
- |
$ 450,00 |
Mag. Dolores Bazán |
28/05/2001 |
064-11 |
- |
$ 276,00 |
Copy-Fac |
30/05/2011 |
- |
B-0001-00006154 |
$ 437,50 |
Copy-Fac |
06/06/2011 |
- |
B-0001-00006175 |
$ 450,00 |
Copy-Fac |
06/06/2011 |
- |
B-0001-00006176 |
$ 175,00 |
Mag. Gabriela Soria |
11/06/2011 |
089-11 |
- |
$ 513,00 |
Mag. Dolores Bazán |
11/06/2011 |
090-11 |
- |
$ 276,00 |
Copy-Fac |
17/06/2011 |
- |
B-0001-00006213 |
$ 97,50 |
Copy-Fac |
24/06/2011 |
- |
B-0001-00006229 |
$ 195,00 |
La Fotocopiadora |
29/06/2011 |
- |
C-0001-00002292 |
$ 18,00 |
Mag. Dolores Bazán |
02/07/2011 |
109-11 |
- |
$ 387,00 |
Copy-Val |
02/07/2011 |
- |
C-0001-00000002 |
$ 540,00 |
Prof. Susana Fernández |
02/07/2011 |
110-11 |
- |
$ 513,00 |
Mag. Dolores Bazán |
02/07/2011 |
111-11 |
- |
$ 387,00 |
Copy-Val |
04/07/2011 |
- |
C-0001-00000004 |
$ 729,00 |
Copy-Val |
05/07/2011 |
- |
C-0001-00000006 |
$ 756,00 |
Copy-Val |
09/07/2011 |
- |
C-0001-00000009 |
$ 756,00 |
Copy-Val |
08/07/2011 |
- |
C-0001-00000008 |
$ 729,00 |
Copy-Val |
12/07/2011 |
- |
C-0001-00000012 |
$ 540,00 |
Copy-Val |
14/07/2011 |
- |
C-0001-00000015 |
$ 690,00 |
Copy-Val |
25/07/2011 |
- |
C-0001-00000019 |
$ 575,00 |
Copy-Val |
28/07/2011 |
- |
C-0001-00000022 |
$ 650,00 |
Casa Las Mellizas |
30/07/2011 |
- |
B-0005-00011648 |
$ 43,00 |
Prof. Susana Fernández |
30/07/2011 |
121-11 |
- |
$ 513,00 |
Mag. Dolores Bazán |
30/07/2011 |
122-11 |
- |
$ 276,00 |
Prof. Marcela Alejandra Tejerina |
30/07/2011 |
123-11 |
- |
$ 180,00 |
Copy-Val |
10/08/2011 |
- |
C-0001-00000026 |
$ 250,00 |
Copy-Val |
11/08/2011 |
- |
C-0001-00000028 |
$ 165,00 |
Mag. Dolores Bazán |
13/08/2011 |
140-11 |
- |
$ 276,00 |
Prof. Marcela Alejandra Tejerina |
13/08/2011 |
141-11 |
- |
$ 180,00 |
Copy-Val |
17/08/2011 |
- |
C-0001-00000032 |
$ 145,00 |
Mag. Dolores Bazán |
03/09/2011 |
160-11 |
- |
$ 387,00 |
Prof. Marcela Alejandra Tejerina |
03/09/2011 |
161-11 |
- |
$ 180,00 |
Prof. Roberto Gerardo Bianchetti |
08/10/2011 |
210-11 |
- |
$ 513,00 |
Mag. Dolores Bazán |
08/10/2011 |
211-11 |
- |
$ 276,00 |
Prof. Roberto David Gutiérrez |
15/10/2011 |
222-11 |
- |
$ 360,00 |
Universidad
Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax
03878-421388
***********
Expediente Nº SO-19.516/11.-
Apellidos y Nombres/Comercio |
Fecha |
Recibo Nº |
Factura Nº |
Importe |
Mag. Roberto Gerardo Bianchetti |
29/10/2011 |
249-11 |
|
$ 513,00 |
Mag. Roberto Gerardo Bianchetti |
12/11/2011 |
279-11 |
|
$ 402,00 |
Copy Val |
21/11/2011 |
- |
C-0001-00000077 |
$ 45,00 |
|
|
|
|
$ 17.627,20 |
Fondos ingresados……………….$ 17.665,00
Fondos egresados…………….….$ 17.627,20
Saldo pendiente de rendir……….$ 37,80
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a
Secretaría Administrativa, Dirección de Contabilidad, Dirección Económica,
Contable y Patrimonial de
hc