Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax
03878-421388
*********** San Ramón de
VISTO:
Los ingresos generados
por recursos propios durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2011, en
CONSIDERANDO:
Que,
Dirección Económica, Contable y Patrimonial de
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que
avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de
RECURSOS GENERADOS
|
Orden |
Recibo |
Concepto |
Monto |
|
1 |
0800-00000947 |
Duplicado de Libreta Universitaria |
$ 5,00 |
|
2 |
0800-00000951 |
Expedición de diploma |
$ 24,00 |
|
3 |
0800-00000952 |
Expedición de diploma |
$ 24,00 |
|
4 |
0800-00000953 |
Expedición de diploma |
$ 24,00 |
|
5 |
0800-00000954 |
Expedición de diploma |
$ 24,00 |
|
6 |
0800-00000955 |
Expedición de diploma |
$ 24,00 |
|
7 |
0800-00000956 |
Expedición de diploma |
$ 24,00 |
|
8 |
0800-00000957 |
Expedición de diploma |
$ 24,00 |
|
9 |
0800-00000958 |
Expedición de diploma |
$ 24,00 |
|
10 |
0800-00000959 |
Alquiler salón auditorio |
$ 200,00 |
|
11 |
0800-00000960 |
Alquiler salón auditorio |
$ 200,00 |
|
12 |
0800-00000961 |
Alquiler salón auditorio |
$ 200,00 |
|
13 |
0800-00000965 |
Alquiler salón auditorio |
$ 600,00 |
|
14 |
0800-00000966 |
Alquiler salón auditorio |
$ 200,00 |
|
15 |
0800-00000967 |
Alquiler salón auditorio |
$ 200,00 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax
03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.517/11.-
|
Orden |
Recibo |
Concepto |
Monto |
|
16 |
0800-00000968 |
Alquiler salón auditorio |
$ 200,00 |
|
17 |
0800-00000969 |
Alquiler salón auditorio |
$ 200,00 |
|
18 |
0800-00000970 |
Expedición de diploma |
$ 24,00 |
|
19 |
0800-00000971 |
Alquiler salón auditorio |
$ 200,00 |
|
Total |
|
|
$ 2.421,00 |
RENDICION GASTOS
|
Orden |
Factura |
Concepto |
Monto |
|
1 |
El Gráfico |
42 Cartillas p/Jornadas Interdisc. |
$ 394,00 |
|
2 |
Copy - Fac |
6 Encuadernados de libros bibl. |
$ 150,00 |
|
3 |
Ber Plast |
7 Mts. Plástico p/forrar libros |
$ 98,00 |
|
4 |
Servicios Generales |
Colocación 2 farolas en DGA |
$ 120,00 |
|
5 |
Autoservicio Lucy |
Galletas-gaseosas-agua mineral |
$ 117,00 |
|
Total |
|
|
$ 879,00 |
Fondos ingresados……………….$ 2.421,00
Fondos egresados…………….….$ 879,00
Saldo pendiente de rendir……….$
1.542,00
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a
Secretaría Administrativa, Dirección de Contabilidad, Dirección Económica,
Contable y Patrimonial de
hc