Universidad Nacional de Salta
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San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y
Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento legal
que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Almuerzo p/tribunal evaluador S.O |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
74,00 |
2 |
Sandwichs-gaseosas-reunión C.A. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
160,00 |
13 |
Gaseosas p/reunión Consejo Ases |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
18,00 |
14 |
7 almuerzos p/alumnos TEA |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
149,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 401,00 |
27 |
4 Rollos papel higiénico p/S. Orán |
11 |
2 |
3 |
4 |
$ 23,80 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 23,80 |
3 |
1 enduido p/pintar Secret. S.Orán |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
14,00 |
5 |
Látex-Impreg. p/pintar D.G.A. S. |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
287,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 301,00 |
26 |
Gasoil p/limpiar galerías S.Orán |
11 |
2 |
5 |
6 |
$ 10,00 |
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Expediente Nº
SO-19.358/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 10,00 |
||||||
5 |
7 Lijas p/pintar oficina D.G.A. S.O |
11 |
2 |
5 |
9 |
$
14,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 14,00 |
||||||
4 |
Cemento p/trabajos albañ. D- Alu |
11 |
2 |
6 |
5 |
$
41,50 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 41,50 |
||||||
5 |
Rodillo-pincel p/pintar D.G.A. S.O |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
28,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 28,00 |
||||||
6 |
Copias llaves p/bibliot. DGA, Direc |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
80,00 |
||||||
7 |
Candado p/sector maestranza S.O |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
14,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 94,00 |
||||||
24 |
Balde y bolsas residuos p/S.Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
28,90 |
||||||
27 |
Polvo limpiador p/servicio maest. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
11,65 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 40,55 |
||||||
8 |
Soporte p/LCD p/Dpto. Alumnos |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
90,00 |
||||||
9 |
Grampas p/cable p/Coord. Adm. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
2,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 92,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
1 |
- |
$ 401,00 |
|
|||||
|
|
3 |
- |
$ 23,80 |
|
|||||||
|
|
5 |
- |
$ 325,00 |
|
|||||||
Partida |
11 |
2 |
6 |
- |
$ 41,50 |
|
||||||
|
|
7 |
- |
$ 122,00 |
|
|||||||
Principal |
|
|
9 |
- |
$ 132,55 |
|
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
2 |
|
|
$ 1.045,85 |
|
||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|
||||||
10 |
Traslado afiches promoc. Carr. S. |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
80,00 |
|
|||||
11 |
Envío doc. Oficial a Sede central |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
40,00 |
|
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 120,00 |
|
|||||
12 |
Impresión folletería p/promoc.Carr |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
460,00 |
|
|||||
13 |
Encuad. Y Fotocopias p/adm. S. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
87,15 |
|
|||||
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Expediente Nº
SO-19.358/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 547,15 |
|
||||
17 |
Pjes. S-O-S-Prof. Víctor Serrano |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
|
||||
19 |
Pjes. S-O-S-Prof. Víctor Serrano |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
|
||||
22 |
Pjes. O-S-O- Sra.Mariela Palacios |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 540,00 |
|
||||
16 |
2 dias viaticos - Dr. César Moreno |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
444,00 |
|
||||
18 |
1 1/2 Días viaticos-Victor Serrano |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
270,00 |
|
||||
20 |
1 1/2 dia viaticos- Victor Serrano |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
270,00 |
|
||||
21 |
1/2 Día viaticos- Mariela Palacios |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
72,00 |
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.056,00 |
|
||||
15 |
Hospedaje alumnos Carr. TEA S. |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
315,00 |
|
||||
23 |
Corona p/fallec.Prof. S. Tartagal |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
200,00 |
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 515,00 |
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
5 |
- |
$ 667,15 |
|
|||||
Partida |
11 |
3 |
7 |
- |
$ 1.596,00 |
|
|||||
|
|
|
9 |
- |
$ 515,00 |
|
|||||
Principal |
|
|
|
- |
|
|
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
||||
|
11 |
3 |
|
- |
$ 2.778,15 |
|
|||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|
|||||
25 |
Estabilizador p/Dpto. Alumnos S. |
11 |
4 |
3 |
6 |
$
176,00 |
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 176,00 |
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
- |
|
|
|||||
Partida |
11 |
4 |
3 |
- |
$
176,00 |
|
|||||
|
|
|
|
- |
|
|
|||||
Principal |
|
|
|
- |
|
|
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
||||
|
11 |
4 |
|
- |
$
176,00 |
|
|||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Financiera |
|
|
|
|
|
|
|||||
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
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Expediente Nº
SO-19.358/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Gastos |
11 |
|
|
|
$
4.000,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Aprobado |
|
|
|
|
|
|
|||||
Resumen
detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
401,00 |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
23,80 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
301,00 |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
10,00 |
11 |
2 |
5 |
9 |
$
14,00 |
11 |
2 |
6 |
5 |
$
41,50 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
28,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
94,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
40,55 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
92,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
120,00 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
547,15 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
540,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
1.056,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
515,00 |
11 |
4 |
3 |
6 |
$
176,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen
consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
1.045,85 |
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
2.778,15 |
inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$
176,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
* Fondos Otorgados $ 27.084,00.-
* Primera Rendición $
4.000,00 - Resolución Nº SO-295/11.-
* Segunda Rendición $ 19.084,00 – Resolución Nº SO-322/11.-
* Tercera Rendición $
4.000,00 – Resolución Nº SO-336/11.-
* Saldo $ 0000,00.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc