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San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y
Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Juego cortinas p/Dirección S.O. |
11 |
2 |
2 |
3 |
$
299,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
299,00 |
2 |
2 Copias llaves p/D. G. A. S.O. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
16,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
16,00 |
3 |
50 Bolsas p/residuos p/Sede O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
32,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
32,50 |
4 |
Artículos librería p/Adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
797,12 |
5 |
Artículos librería p/Adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
651,52 |
12 |
2 Cajas y Cinta p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
11,86 |
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Expediente Nº
SO-19.358/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.460,50 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
2 |
- |
$
299,00 |
|||||
Partida |
11 |
2 |
7 |
- |
$
16,00 |
|||||
|
|
|
9 |
- |
$
1.493,00 |
|||||
Principal |
|
|
|
|
|
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||
|
11 |
2 |
|
|
$
1.808,00 |
|||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||||
6 |
Trabajos albañilería en Direc. S.O. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
440,00 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 440,00 |
||||
7 |
Desmalez. Predio S. Orán |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
250,00 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 250,00 |
||||
8 |
Cableado conexión internet Direc. |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
650,00 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 650,00 |
||||
9 |
Pjes. S-O-S- Prof. Hugo Serrano |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
90,00 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 180,00 |
||||
10 |
1 1/2 días viáticos-Prof. H.Serrano |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
270,00 |
||||
11 |
1 Día viáticos-Esteban Lara |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 492,00 |
||||
11 |
Gtos. Mov. O-S-O- Esteban Lara |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
180,00 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 180,00 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Partida |
11 |
3 |
3 |
- |
$
690,00 |
|||||
|
|
|
4 |
- |
$
650,00 |
|||||
Principal |
|
|
7 |
- |
$
852,00 |
|||||
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Expediente Nº
SO-19.358/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||
|
11 |
3 |
|
- |
$
2.192,00 |
|||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
|||||
Financiera |
|
|
|
|
|
|||||
|
Total |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||||||
Gastos |
11 |
|
$
4.000,00 |
|||||||
|
|
|
|
|||||||
Aprobado |
|
|
|
|||||||
Resumen
detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
2 |
3 |
$
299,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
16,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
32,50 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
1.460,50 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 440,00 |
11 |
2 |
3 |
5 |
$
250,00 |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
650,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
492,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
180,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen
consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
1.808,00 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
2.192,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
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Expediente Nº
SO-19.358/11.-
* Fondos Otorgados $ 27.084,00.-
* Primera Rendición $
4.000,00 - Resolución Nº SO-295/11.-
* Saldo $ 23.084,00.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc