Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
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San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 54.168,00 (Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento
Sesenta y Ocho), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L
V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
25 |
25 Doc. empanadas p/colac. Grad |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
510,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
510,00 |
1 |
2 Jgos. Cortinas D.G.A. S.Oràn |
11 |
2 |
2 |
3 |
$
480,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
480,00 |
2 |
Toxotest p/80 determ. p/lab. S.O. |
11 |
2 |
5 |
2 |
$
651,17 |
3 |
Insumos p/laboratorio T.U.L.C.M. |
11 |
2 |
5 |
2 |
$
728,63 |
4 |
Insumos p/laboratorio T.U.L.C.M. |
11 |
2 |
5 |
2 |
$
661,94 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
2.041,74 |
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*********** Expediente
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Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
33 |
Artículos de limpieza p/S. Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
34,41 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
34,41 |
5 |
|
11 |
2 |
9 |
3 |
$
65,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
65,00 |
3 |
5 Policubetas y Guantes látex |
11 |
2 |
9 |
5 |
$ 255,36 |
4 |
Micropipeta-100 jeringas p/lab. S. |
11 |
2 |
9 |
5 |
$ 298,52 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
553,88 |
5 |
5Cartuchos p/imp. Y teclado usb |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
204,00 |
6 |
2 Tóner p/administ. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
320,00 |
7 |
4 Tóner p/sect. Acad. Y adm.S.O |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
660,00 |
8 |
3Placas red p/Taller comput. S.O |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
375,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.559,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- |
$
510,00 |
|
Partida |
11 |
2 |
2 |
- |
$
480,00 |
|
|
|
|
5 |
- |
$
2.041,74 |
|
Principal |
|
|
9 |
- |
$ 2.212,29 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
|
$
5.244,03 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
29 |
Por pintar oficina Direc. Sede O. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
300,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
300,00 |
9 |
Serv. Limp.S.Orán-Emilio Barrera |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
1.800,00 |
10 |
Desmalez. Predio Avda. Fassio S |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
500,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
2.300,00 |
11 |
Colocación aire acond. Gab. Enf. |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
500,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
500,00 |
12 |
Prest. Serv.M. Entradas-G.Villena |
11 |
3 |
5 |
9 |
$
2.000,00 |
28 |
Prest. Serv.M. Entradas-G.Villena |
11 |
3 |
5 |
9 |
$
2.000,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
4.000,00 |
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Expediente
Nº SO-19.292/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
32 |
Publicidad radia p/oferta acad. S. |
11 |
3 |
6 |
0 |
$
300,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 300,00 |
19 |
Pjes. O-S-O-Prof. Elvira Rearte |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 180,00 |
13 |
1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
180,00 |
14 |
1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
180,00 |
17 |
2 Días viáticos-Lic. E. Chorolque |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
520,00 |
18 |
1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
260,00 |
20 |
1 día viáticos-Prof. Elvira Rearte |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
21 |
2 Días viáticos-Prof. M. Fabbroni |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
360,00 |
22 |
1 Día viáticos- Sr. E. Albornoz |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
23 |
2 Días viáticos-Prof. S. Chagra |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
444,00 |
24 |
2 Días viáticos-Prof. Betina Abad |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
360,00 |
31 |
1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
180,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 2.928,00 |
13 |
Gtos. Mov. O-S-O- Lic. P. Rueda |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
180,00 |
14 |
Gtos. Mov. O-S-O- Lic. P. Rueda |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
180,00 |
15 |
Gtos.Mov.O-S-O- Lic.E.Chorolque |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
180,00 |
16 |
Gtos.Mov.O-S-O- Lic.S. Savoy |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
180,00 |
17 |
Gtos.Mov.O-S-O- Lic.E.Chorolque |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
180,00 |
18 |
Gtos.Mov.O-S-O- Lic.E.Chorolque |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
180,00 |
22 |
Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoz |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
180,00 |
31 |
Gtos. Mov. O-S-O- Lic. P. Rueda |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
180,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.440,00 |
26 |
Alum. Becario David S. Ubiergo |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
800,00 |
27 |
Alum. Becario Andrea V. Sossa |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
800,00 |
30 |
Alum. Becario Héctor Chanampa |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
800,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 2.400,00 |
|
Sub Total |
|
|
3 |
- |
$
2.600,00 |
|
|
|
4 |
- |
$
500,00 |
|
Partida |
11 |
3 |
5 |
- |
$
4.000,00 |
|
|
|
|
6 |
- |
$
300,00 |
|
|
|
|
7 |
- |
$
4.548,00 |
|
Principal |
|
|
9 |
- |
$
2.400,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$
14.348,00 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
Universidad Nacional de Salta
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Alvarado Nº 751
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Expediente
Nº SO-19.292/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
19.592,03 |
|
Financiera |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Gastos |
11 |
|
$
19.592,03 |
|||
|
|
|
|
|||
Aprobado |
|
|
|
Resumen
detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
510,00 |
11 |
2 |
2 |
3 |
$
480,00 |
11 |
2 |
5 |
2 |
$
2.041,74 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
34,41 |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
65,00 |
11 |
2 |
9 |
5 |
$
553,88 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
1.559,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
300,00 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
2.300,00 |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
500,00 |
11 |
3 |
5 |
9 |
$
4.000,00 |
11 |
3 |
6 |
0 |
$
300,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
2.928,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
1.440,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
2.400,00 |
Total |
$ 19.592,03 |
Resumen
consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
5.244,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$ 14.348,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
19.592,03 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
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Expediente
Nº SO-19.292/11.-
* Fondos Otorgados $ 54.168,00.-
* Primera Rendición $ 22.575,97 - Resolución Nº SO-242/11.-
* Segunda Rendición $
4.000,00 – Resolución Nº SO-247/11.-
* Tercera Rendición $
4.000,00 – Resolución Nº SO-283/11.-
* Cuarta Rendición $ 19.592,03 – Resolución Nº SO-292/11.-
* Saldo $
4.000,00.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc