Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 54.168,00 (Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento
Sesenta y Ocho), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S U
E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Paq. Galletas p/reunión Cons.Ase |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
38,00 |
2 |
Sandwichs p/reunión C.Asesor |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
89,00 |
3 |
2 Cjas vino /lunch colación grados |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
142,00 |
4 |
Gaseosas p/lunch colación grados |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
198,00 |
5 |
Masas surtidas p/reunión Cons. Ase |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
75,00 |
6 |
Café p/reunión c/aut. Superiores |
11 |
2 |
1 |
1 |
$ 44,00 |
7 |
Fact. Bizcochos reunión aut. Superior |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
17,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
603,00 |
8 |
3 Soport., puntas y barral madera |
11 |
2 |
1 |
5 |
$
87,00 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
Expediente Nº SO-19.292/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
87,00 |
9 |
Lijas p/pintar puerta salón audit. |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
6,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
6,00 |
9 |
2 Lit. barniz y tinta cedro p/salón |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
80,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
80,00 |
10 |
Comb. p/desmalezar jardines S.O |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
30,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
30,00 |
11 |
Adhesivo contacto p/biblioteca S. |
11 |
2 |
5 |
9 |
$
15,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
15,00 |
9 |
Pincel p/pintar puerta salón audit. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
13,00 |
13 |
Mecha p/reparac. En D.G.A. S.O. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
5,00 |
18 |
1llave tecla p/taller de comp.-S.O. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
4,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
22,00 |
12 |
2 Candados p/portones predio S. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
50,00 |
13 |
5 Pasadores-Falleba p/D.G.A. S. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
70,00 |
14 |
Adquic.de 2 cerraduras para DGA |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
234,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
354,00 |
15 |
2 escobas-1 escobillón p/limp. S. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
38,40 |
16 |
2 tarros papeleros-p/DGA- S. O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
43,50 |
28 |
Artículos limpieza p/S.Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
47,62 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
129,52 |
17 |
Sello p/Direc. Econ. Cont. Y Pat. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
18,00 |
24 |
Cajas archivos p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
117,55 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
135,55 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
Expediente Nº SO-19.292/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
12 |
2 Baterías p/taller comput. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
26,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
26,00 |
|
19 |
Pieza gasa p/gabinete Enf. S.O. |
11 |
2 |
9 |
5 |
$
74,50 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
74,50 |
|
|
Sub Total |
|
|
1 |
- |
$ 690,00 |
|
|
|
3 |
- |
$
6,00 |
|||
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$
125,00 |
||
|
|
7 |
- |
$
376,00 |
|||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
365,57 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
- |
- |
$
1.562,57 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
27 |
Mural en tela p/acto colac. grados |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 320,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
320,00 |
|
20 |
Reparac. Estabilizadores Sala Int. |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
640,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
640,00 |
|
21 |
Por traslado simulador p/S.Orán |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
182,43 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 182,43 |
|
22 |
Adq. 24 talon. p/ticket comedor |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
120,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 120,00 |
|
23 |
Publicidad acadèmica Carreras S. |
11 |
3 |
6 |
0 |
$
300,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 300,00 |
|
26 |
Fabián Chanampa-Alumno Bec. |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
800,00 |
|
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
Expediente Nº SO-19.292/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 800,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
3 |
|
$
320,00 |
|
|
|
|
4 |
- |
$
640,00 |
||
Partida |
11 |
3 |
5 |
- |
$
302,43 |
||
|
|
|
6 |
- |
$
300,00 |
||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
800,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$
2.362,43 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
25 |
1 tester p/taller de computac.S.O. |
11 |
4 |
3 |
9 |
$
75,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 75,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
||
Partida |
11 |
4 |
3 |
- |
$
75,00 |
||
|
|
|
|
- |
|
||
Principal |
|
|
|
- |
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
4 |
|
- |
$
75,00 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Financiera |
|
|
|
|
|
||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Gastos |
11 |
|
$
4.000,00 |
||||
|
|
|
|
||||
Aprobado |
|
|
|
||||
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
Expediente Nº SO-19.292/11.-
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
603,00 |
11 |
2 |
1 |
5 |
$
87,00 |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
6,00 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
80,00 |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
30,00 |
11 |
2 |
5 |
9 |
$
15,00 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
22,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
354,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
129,52 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
135,55 |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
26,00 |
11 |
2 |
9 |
5 |
$
74,50 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
320,00 |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
640,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
182,43 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
120,00 |
11 |
3 |
6 |
0 |
$
300,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
800,00 |
11 |
4 |
3 |
9 |
$
75,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
1.562,57 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
2.362,43 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$
75,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
* Fondos Otorgados $ 54.168,00.-
* Primera Rendición $ 22.575,97 - Resolución Nº SO-242/11.-
* Segunda Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-247/11.-
* Tercera Rendición $
4.000,00 – Resolución Nº SO-283/11.-
* Saldo $
23.592,03.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc