Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
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San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 27.725,00 (Pesos Veintisiete Mil Setecientos
Veinticinco), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Almuerzos p/Prof. Jornada Ext. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
51,50 |
2 |
Almuerzos p/Prof. Jornada Ext. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
25,00 |
3 |
3 Cenas p/Prof. Jornada Extensión |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
279,99 |
4 |
Mate-café-té reuniones C.Asesor |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
15,00 |
5 |
6 Kgs. Chorizo p/enc. Deport.alum |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
96,00 |
6 |
Gaseosas p/encuentro deport.alum |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
100,00 |
7 |
3 Almuerzos p/prof. Concurso int. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
112,00 |
43 |
Gaseosa p/sesión consejo asesor |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
9,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
688,49 |
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Expediente Nº SO-19.221/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
8 |
Par de zapatillas p/personal PAU |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
130,00 |
|
9 |
Par de zapatillas p/personal PAU |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
205,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
335,00 |
|
10 |
200 Sobres p/Mesa Entradas S.O. |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
65,30 |
|
11 |
1Resma papel p/certif. p/Dto.Alum |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
95,00 |
|
12 |
4 Paq. Rollos papel p/calculadora |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
84,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
244,30 |
|
13 |
15 Lijas p/acondicionar of. DGA |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
22,50 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
22,50 |
|
20 |
Gotita p/taller de computación S.O |
11 |
2 |
5 |
1 |
$
6,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
6,00 |
|
13 |
20Lits.Látex-Impregnante-enduído |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
513,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
513,00 |
|
14 |
Grasa siliconada p/taller comput. |
11 |
2 |
5 |
6 |
$ 24,00 |
|
15 |
Gtos. Comb. p/traslado docentes |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
36,00 |
|
16 |
Gtos. Comb. p/traslado docentes |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
100,00 |
|
17 |
Gtos. Comb. p/traslado docentes |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
120,00 |
|
18 |
Aceite p/motoguadaña p/limp.Jard |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
15,00 |
|
19 |
Combust. p/motoguadaña S.Orán |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
15,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
310,00 |
|
20 |
2 Bolsas precintos p/taller comp. |
11 |
2 |
5 |
8 |
$ 19,50 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
19,50 |
|
22 |
2 Bolsas cal y 1 bolsa cemento |
11 |
2 |
6 |
5 |
$ 61,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
61,00 |
|
13 |
2 Rodillos y 2 pinceles p/Of. DGA |
11 |
2 |
7 |
5 |
$ 60,00 |
|
20 |
Detornillador-pinzas p/taller comp |
11 |
2 |
7 |
5 |
$ 99,00 |
|
21 |
2 Pinceles p/taller de comput. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$ 18,00 |
|
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Expediente Nº SO-19.221/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
23 |
1 Mandril p/reparac. Of. DGA |
11 |
2 |
7 |
5 |
$ 6,00 |
|
24 |
2 Pinceletas p/refacciones varias |
11 |
2 |
7 |
5 |
$ 32,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
215,00 |
|
20 |
Cja. Herramientas p/taller comp. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
125,00 |
|
21 |
Candado p/Taller de computac. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
18,00 |
|
24 |
6 Remaches p/refacciones varias |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
0,90 |
|
25 |
1 Candado p/portón nuevo predio |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
35,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
178,90 |
|
26 |
Artículo p/limpieza edif. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
102,00 |
|
27 |
Escobillón p/limp.Anfiteatros S.O |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
64,50 |
|
28 |
Artículo p/limpieza edif. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
8,00 |
|
29 |
Artículo p/limpieza edif. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
23,75 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
198,25 |
|
10 |
10 Cajas tizas y 6 carpetas A4 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
147,00 |
|
30 |
50 DVD p/Taller comput. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
75,00 |
|
31 |
5 Cajas tizas color p/Sede Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
84,50 |
|
32 |
Sello a/c/Dirección Cr. Yampotis |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
25,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
331,50 |
|
20 |
Cinta aisladora-buscapolo p/taller |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
11,00 |
|
44 |
2 Pilas-14 Fusibles p/taller comp |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
23,56 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
34,56 |
|
33 |
200 Guantes desc. p/práct. Hosp. |
11 |
2 |
9 |
5 |
$
83,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
83,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
1 |
- |
$
688,49 |
|
|
|
|
2 |
- |
$
335,00 |
||
|
|
|
3 |
- |
$
266,80 |
||
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$
848,50 |
||
|
|
|
6 |
- |
$
61,00 |
||
|
|
|
7 |
- |
$
393,90 |
||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
647,31 |
||
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
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Expediente Nº SO-19.221/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
|
$ 3.241,00 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
34 |
Service PC Direc. Econ. Cont. S. |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
60,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 60,00 |
|
35 |
Envío doc. p/pago fac. al Tribuno |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
30,00 |
|
36 |
Recepción material de laboratorio |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
50,00 |
|
37 |
Envío doc. Oficial a Sede central |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
70,00 |
|
38 |
Envío doc. Oficial a Sede central |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
40,00 |
|
39 |
Traslado 30 resmas A4 p/S.Orán |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
90,00 |
|
|
|
|
|
|
|
$ 280,00 |
|
40 |
Gtos.Peaje traslado Prof.Jornada |
11 |
3 |
5 |
9 |
$
5,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 5,00 |
|
42 |
Pjes. O-S-O-Heber Aramayo |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
144,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 144,00 |
|
41 |
1 1/2 días viáticos-C. Viveros |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
270,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 270,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
- |
$
60,00 |
||
Partida |
11 |
3 |
5 |
- |
$
285,00 |
||
|
|
|
7 |
- |
$
414,00 |
||
Principal |
|
|
|
- |
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$
759,00 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Financiera |
|
|
|
|
|
||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Gastos |
11 |
|
$
4.000,00 |
||||
|
|
|
|
||||
Aprobado |
|
|
|
||||
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
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Expediente Nº SO-19.221/11.-
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
688,49 |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
335,00 |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
244,30 |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
22,50 |
11 |
2 |
5 |
1 |
$
6,00 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
513,00 |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
310,00 |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
19,50 |
11 |
2 |
6 |
5 |
$ 61,00 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
215,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
178,90 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
198,25 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
331,50 |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
34,56 |
11 |
2 |
9 |
5 |
$
83,00 |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
60,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
280,00 |
11 |
3 |
5 |
9 |
$ 5,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
144,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
270,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
3.241,00 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
759,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
* Fondos Otorgados $ 27.725,00.-
* Primera Rendición $ 4.000,00 - Resolución Nº SO-198/11.-
* Segunda Rendición $ 17.364,78-Resolución Nº SO-220/11.-
* Tercera Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-245/11.-
* Saldo $ 2.360,22.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de
hc