Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos para Concursos Docentes de
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 12.000,00 ( Pesos Doce Mil), como anticipo de
fondos, de acuerdo al Orden de Pago No Presupuestaria Nº 476/11, por lo que
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos, por el pago de pasajes y viáticos de docentes
que integran el Tribunal Evaluador de los diversos Concursos que se realizan en
Sede Orán, con Anticipo de Fondos enviados para gastos de Concursos Docentes
por $ 12.000,00 (Pesos Doce Mil), por lo que
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Publicidad gráfica concursos doc. |
11 |
3 |
6 |
0 |
$
1.326,00 |
2 |
Publicidad gráfica concursos doc. |
11 |
3 |
6 |
0 |
$
994,50 |
3 |
Publicidad gráfica concursos doc. |
11 |
3 |
6 |
0 |
$
2.154,75 |
4 |
Publicidad gráfica concursos doc. |
11 |
3 |
6 |
0 |
$
1.292,85 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
5.768,10 |
5 |
Pjes. S-O-S-Lic. Sara Acosta |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
182,00 |
7 |
Pjes. S-O-S-Lic. Marta Ramos |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
10 |
Pjes. S-O-S-Prof. Carlos Portal |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
12 |
Pjes. S-O-S-Prof. Carlos Portal |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
13 |
Pjes. S-O-S-Mercedes Bazán V. |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
Expediente Nº SO-19.282/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||
15 |
Pjes. S-O-S-Prof. R. Rodríguez |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
||
18 |
Pjes. S-O-S-Lic. Marta Ramos |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
||
19 |
Pjes. S-O-S-Lic. Sara Acosta |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
||
22 |
Pjes. S-O-S-Lic. Mercedes Bazán |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
||
24 |
Pjes. S-O-S-Lic. Mercedes Bazán |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
||
25 |
Pjes. S-O-S-Elizabeth Allemand |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
||
27 |
Pjes. S-O-S-Elizabeth Allemand |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
180,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
2.162,00 |
||
6 |
1 Día viáticos-Lic. Sara Acosta |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
333,00 |
||
8 |
1 1/2 Días viáticos-Lic. M. Ramos |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
333,00 |
||
9 |
1/2 Día viáticos-Prof. Carlos Portal |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
111,00 |
||
11 |
1/2 Día viáticos-Prof. Carlos Portal |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
111,00 |
||
14 |
2 Días viáticos-Prof. M. Bazán V. |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 444,00 |
||
16 |
2 Días viáticos-Prof. R.Rodríguez |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
444,00 |
||
17 |
1 1/2 Días viáticos-Lic. M. Ramos |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
333,00 |
||
20 |
1 1/2 Días viáticos-Lic. S. Acosta |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
333,00 |
||
21 |
1 1/2 Días viáticos-M. Bazán V. |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
333,00 |
||
23 |
2 Días viáticos-Mercedes Bazán |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
444,00 |
||
26 |
1 1/2 Días viáticos-E. Allemand |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
333,00 |
||
28 |
1 1/2 Días viáticos-E. Allemand |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
333,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
3.885,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
6 |
- |
$
5.768,10 |
|||
Partida |
11 |
3 |
7 |
- |
$
6.047,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Principal |
|
|
|
|
|
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||
|
11 |
3 |
|
- |
$
11.815,10 |
|||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
11.815,10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Financiera |
|
|
|
|
|
|
||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Gastos |
11 |
3 |
$
11.815,10 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
Aprobado |
|
|
|
|
||||
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
Expediente Nº SO-19.282/11.-
Resumen
detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
3 |
6 |
0 |
$
5.768,10 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
2.162,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
3.885,00 |
Total |
$
11.815,10 |
Resumen
consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
11.815,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
11.815,10 |
* Fondos Otorgados $ 12.000,00.-
* Primera Rendición $ 11.815,10-
Resolución Nº SO-244/11.-
* Saldo $
184,90.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de
la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración,
Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración
de
hc