Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax
03878-421388
*********** San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos
Setenta y Uno), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Fardo gaseosa acto elecc. Nat. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
35,00 |
2 |
Bizcochos y café p/acto elec.nat. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
17,75 |
3 |
1 Kgs. Azúcar acto elecc. Cs. Nat |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
6,75 |
4 |
Facturas p/reunión con aut. Iglesia |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
18,00 |
5 |
2 kgs. Azúcar-2 café act. Elec.nat |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
53,50 |
6 |
Fardo agua mineral acto elec.nat |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
35,00 |
7 |
Bizcochos acto elecc. Cs. Nat. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
10,00 |
8 |
Almuerzo personal PAU Dpto.Alum |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
24,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
200,00 |
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Telefax
03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.136/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
9 |
Juego cortina p/sala seminario S. |
11 |
2 |
2 |
3 |
$
137,00 |
|
10 |
3 Juegos cortinas aulas 9 y 10 S. |
11 |
2 |
2 |
3 |
$
567,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
704,00 |
|
11 |
7 Cuadernos p/adm. Acad. S.Orán |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
89,55 |
|
12 |
2 Rollos papel p/acto elecc. Nat. |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
13,50 |
|
33 |
4 Papel carbónico p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
5,18 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
108,23 |
|
11 |
10 Afiches p/sector acad. Adm. S |
11 |
2 |
3 |
3 |
$
9,00 |
|
13 |
40 Afiches p/Lic. Cs. Educación |
11 |
2 |
3 |
3 |
$
40,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 49,00 |
|
14 |
7 Lijas p/Box Fundamentos Enf. |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
14,00 |
|
15 |
10 Lijas p/Box Adm. Enf. S.Orán |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
20,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
34,00 |
|
14 |
1 Lit. enduído p/box Fundamentos |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
12,00 |
|
15 |
20 lits. Látex-enduído-impreg.enton |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
269,00 |
|
16 |
1 Lit. convertido óxido p/cartel |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
45,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
326,00 |
|
17 |
3 Cal-2 Bol.cemento p/reparac.dep |
11 |
2 |
6 |
5 |
$
105,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
105,00 |
|
15 |
2 Rodillos-2 pinceles Box. Adm. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
60,00 |
|
16 |
1 Rodillo p/pintar cartel S.Orán |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
6,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
66,00 |
|
16 |
12 Tirafondos p/cartel metálico S. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
18,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
18,00 |
|
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Expediente Nº SO-19.136/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
13 |
10 Marcadores p/lic. Cs. Educación |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
37,50 |
|
18 |
Regla-escuadra-transp.Lab. Física |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
95,20 |
|
19 |
1 Abrochadora c/broche p/adm. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
71,00 |
|
33 |
1 Caja broches p/adm. Sede Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
6,48 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
210,18 |
|
20 |
4 Cjas rectangulares-2 conectores |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
15,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
15,00 |
|
12 |
100 Vasos desc. p/act. Elecc.nat. |
11 |
2 |
9 |
4 |
$
13,00 |
|
21 |
Pava p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
4 |
$
28,99 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
41,99 |
|
22 |
2 Tableros de ajedrez p/alumnos S |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
150,00 |
|
23 |
1 Pelota fútbol p/alumnos S.Orán |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
90,00 |
|
24 |
2 Pelotas fútbol p/alumnos S.Orán |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
200,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
440,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
1 |
- |
$
200,00 |
|
|
|
|
2 |
- |
$
704,00 |
||
|
|
|
3 |
|
$
191,23 |
||
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$
326,00 |
||
|
|
|
6 |
- |
$
105,00 |
||
|
|
|
7 |
- |
$
84,00 |
||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
707,17 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$
2.317,40 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
25 |
Casilla de correo Sede Orán |
11 |
3 |
1 |
5 |
$
520,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
520,00 |
|
26 |
Envío document. Oficial a Salta |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
80,00 |
|
28 |
Envío document. Oficial a Salta |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
30,00 |
|
29 |
Envío doc. Elecciones PAU S.O. |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
41,00 |
|
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Expediente Nº SO-19.136/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 151,00 |
|
27 |
Material p/Gabinete Enf. S.Orán |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
66,00 |
|
30 |
268 fotocopias y 1 encuadernac. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$ 60,60 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 126,60 |
|
31 |
1 Día viáticos-Mag. Dolores Bazán |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
|
32 |
2 1/2 días viáticos-D. Bazán |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
555,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
777,00 |
|
31 |
Gtos. Mov. Aguaray-O-A.D. Bazán |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
54,00 |
|
32 |
Gtos. Mov. Aguaray-O-A.D. Bazán |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
54,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
108,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- |
$
520,00 |
||
Partida |
11 |
|
5 |
- |
$ 277,60 |
||
|
|
|
7 |
- |
$
885,00 |
||
Principal |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$
1.682,60 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Financiera |
|
|
|
|
|
||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
||||
Gastos |
11 |
3 |
$
4.000,00 |
||||
|
|
|
|
||||
Aprobado |
|
|
|
||||
Universidad Nacional de Salta
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Expediente Nº SO-19.136/11.-
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
200,00 |
11 |
2 |
2 |
3 |
$
704,00 |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
108,23 |
11 |
2 |
3 |
3 |
$
49,00 |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
34,00 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$ 326,00 |
11 |
2 |
6 |
5 |
$
105,00 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
66,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
18,00 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
210,18 |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
15,00 |
11 |
2 |
9 |
4 |
$
41,99 |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
440,00 |
11 |
3 |
1 |
5 |
$
520,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$ 151,00 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
126,60 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
777,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
108,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
2.317,40 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
1.682,60 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
* Fondos Otorgados $ 28.571,00.-
* Primera Rendición $ 4.000,00 - Resolución Nº SO-143/11.-
* Segunda Rendición $ 4.000,00.- Resolución Nº SO-144/11.-
* Saldo $
20.571,00.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc