Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax
03878-421388
*********** San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos
Setenta y Uno), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
3 Gas. y 1 agua p/reunión consejo |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
38,50 |
2 |
Gaseos.-Fact. reunión com.Becas |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
40,00 |
3 |
15 Almuerzos autoridades univ. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
790,95 |
4 |
Gaseos.-Fact. reunión Cons. Ases |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
41,00 |
5 |
Azúcar-café-fact-acto elecc. Aux. d |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
54,75 |
6 |
2 Fardos gaseos-acto elecc.aux.d |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
70,50 |
7 |
50 Bizcochos-acto elecc. Aux. d. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
12,00 |
8 |
10 doc.empanadas-6 gaseos-elec |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
230,00 |
9 |
3 doc. Empanadas-Elecc. Cs.Nat |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
60,00 |
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Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax
03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.136/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.337,70 |
10 |
5 paq pastillas 10 aerosol raid |
11 |
2 |
5 |
4 |
$
186,25 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
186,25 |
11 |
Comb. Y aceite p/motoguadaña |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
50,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
50,00 |
12 |
5 Alcoholes p/pizarra aulas S.Orán |
11 |
2 |
5 |
9 |
$
35,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
35,00 |
13 |
16 Tirafondos-16 tacos fisher c/pit |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
48,00 |
14 |
1 Candado y 1 aldaba box bioest. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
18,00 |
15 |
1 Copia llave depósito general S. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
10,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
76,00 |
10 |
10 Desod. Amb. p/boxes y oficinas |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
69,00 |
16 |
Artículos limpieza p/Sede Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
54,50 |
17 |
Bolsas de residuos p/Sede Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
71,25 |
18 |
Artículos limpieza p/Gab. Enf. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
117,95 |
19 |
Plumero 2 cepillos inodoro p/S.O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
35,80 |
20 |
10 palanganas med. Y chicas Gab |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
57,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
405,50 |
21 |
20 Borradores p/pizarra aulas S.O. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
50,00 |
22 |
4 Frascos tinta p/marcad. Pizarra |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
78,00 |
37 |
Lapicera p/uso adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
1,69 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
129,69 |
23 |
100 Vasos desc. p/act. Elec. Aux. |
11 |
2 |
9 |
4 |
$
7,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
7,00 |
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Alvarado Nº 751
Telefax
03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.136/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
24 |
2 Cartuchos p/impresora adm. S. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
66,02 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
66,02 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- |
$
1.337,70 |
|
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$
271,25 |
|
|
|
|
7 |
- |
$
76,00 |
|
Principal |
|
|
9 |
- |
$
608,21 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$
2.293,16 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
26 |
Mantenimiento jardines S.Orán |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
200,00 |
27 |
Limpieza Anfiteatros S.Orán |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
230,00 |
28 |
Servicio lavandería ropa Gab.Enf. |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
13,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
443,00 |
29 |
Soldadura patas basureros S.Orán |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
20,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 20,00 |
30 |
Envío document. oficial a Salta |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
40,00 |
31 |
Envío doc. Acto elecc. PAU S.O. |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
30,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 70,00 |
32 |
10 encuadernac. Resoluc. Coord. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
280,00 |
33 |
5 Encuad. Libros biblioteca S.Orán |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
100,00 |
34 |
10 encuadernac. Resoluc. Coord. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
280,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 660,00 |
35 |
Gtos. Atenc. Cta. Cte. E IVA base |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
57,84 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 57,84 |
36 |
Servicio digitaliz. Video cassette |
11 |
3 |
5 |
9 |
$
290,00 |
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*********** Expediente Nº SO-19.136/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 290,00 |
|
25 |
Pjes. O-S-O-Alumno Juan Carrizo |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
166,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
166,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- |
$
443,00 |
||
Partida |
11 |
|
4 |
- |
$
20,00 |
||
|
|
|
5 |
- |
$
1.077,84 |
||
Principal |
|
|
7 |
- |
$
166,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$
1.706,84 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Financiera |
|
|
|
|
|
||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
||||
Gastos |
11 |
3 |
$
4.000,00 |
||||
|
|
|
|
||||
Aprobado |
|
|
|
||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
1.337,70 |
11 |
2 |
5 |
4 |
$
186,25 |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
50,00 |
11 |
2 |
5 |
9 |
$
35,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
76,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
405,50 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
129,69 |
11 |
2 |
9 |
4 |
$
7,00 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
66,02 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
443,00 |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
20,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
70,00 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
660,00 |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
57,84 |
11 |
3 |
5 |
9 |
$
290,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
166,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax
03878-421388
***********
Expediente
Nº SO-19.136/11.-
Resumen consolidado a Nivel Inciso
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
2.293,16 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
1.706,84 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Fondos Otorgados $ 28.571,00.-
* Primera Rendición $ 4.000,00 - Resolución Nº SO-143/11.-
* Saldo $
24.571,00.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc