Universidad Nacional de Salta
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San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos
Setenta y Uno), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
30 Resmas papel A4 p/adm.Acad. |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
780,00 |
2 |
20 Resmas papel A4 p/adm.Acad. |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
520,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.300,00 |
3 |
12 Lits. Sintético p/zócalos aulas |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
330,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
330,00 |
4 |
40 Biblior.-15resaltadores-10reglas |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
440,00 |
19 |
1 Caja clips p/adm. Sede Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
2,12 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
442,12 |
5 |
Cambio transformador aire acond. |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
520,00 |
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Expediente Nº SO-19.068/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
520,00 |
|
6 |
Cambio 5 filtros dispenser S.Orán |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
550,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
550,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- |
$
1.300,00 |
||
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$
330,00 |
||
|
|
|
9 |
- |
$
1.512,12 |
||
Principal |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$
3.142,12 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
7 |
Const. Y colocación 8 correas dep |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
800,00 |
|
8 |
Const.y coloc.4 correas y trab.alb |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
800,00 |
|
9 |
Pintado aulas 1, 2 y 3 Sede Orán |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
500,00 |
|
10 |
Trab. Albañilería afuera gab. Enf. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
700,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 2.800,00 |
|
11 |
Inst. eléctrica bomba de cisterna |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
620,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
620,00 |
|
16 |
Gtos. Pjes. O-S-Prof. E. Rearte |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
83,00 |
|
17 |
Gtos. Pjes. S-O-Prof. E. Rearte |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
83,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
166,00 |
|
12 |
1 1/2 días viáticos-Lic.E.Chorolque |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
390,00 |
|
13 |
1 Día viáticos-Lic.Susana Savoy |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
|
14 |
1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
260,00 |
|
15 |
1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
180,00 |
|
18 |
1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.274,00 |
|
12 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
166,00 |
|
13 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic.S. Savoy |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
166,00 |
|
14 |
Gtos. Mov. O-S-O-Ing. R. Coronel |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
166,00 |
|
15 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic.P. Rueda |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
166,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
664,00 |
|
Universidad Nacional de Salta
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Expediente Nº SO-19.068/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
19 |
Por carga gas aire acond. |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
450,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
450,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- |
$
2.800,00 |
||
Partida |
11 |
|
4 |
- |
$
620,00 |
||
|
|
|
7 |
- |
$
2.104,00 |
||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
450,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$
5.974,00 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
9.116,12 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Financiera |
|
|
|
|
|
||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
||||
Gastos |
11 |
3 |
$
9.116,12 |
||||
|
|
|
|
||||
Aprobado |
|
|
|
||||
Resumen
detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
3 |
2 |
$
1.300,00 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
330,00 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
440,00 |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
520,00 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
550,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
2.800,00 |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
620,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
166,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
1.274,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
664,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
450,00 |
Total |
$
9.114,00 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
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Expediente Nº SO-19.068/11.-
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
3.142,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
5.974,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$ 9.116,12 |
* Fondos Otorgados $ 28.571,00.-
* Primera Rendición $ 4.427,20 - Resolución Nº SO-050/11.-
* Segunda Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-074/11.-
* Tercera Rendición $ 11.027,68- Resolución Nº SO-076/11.-
* Cuarta Rendición $ 9.116,12 – Resolución Nº SO-095-11.-
* Saldo $
00.000.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc