Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
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San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos
Setenta y Uno), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
2 Tablas y cajón p/gabinete Enf. |
11 |
2 |
1 |
5 |
$ 629,20 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
629,20 |
2 |
4 Tóner p/impresoras adm. Acad. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
695,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
695,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
2 |
1 |
- |
$
629,20 |
|
|
|
|
9 |
- |
$
695,00 |
|
Principal |
|
|
|
|
|
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Expediente Nº
SO-19.068/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||
|
11 |
2 |
|
- |
$
1.324,20 |
|||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||||||
3 |
Trabajos albañilería en Gab. Enf. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
700,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 700,00 |
||||||
4 |
Instalac. Eléct. en box videoconf. |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
960,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
960,00 |
||||||
6 |
Pjes. S-O-Ing. Rosa Coronel |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
83,00 |
||||||
7 |
Gtos. Remis O-S-Ing.R. Coronel |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
83,00 |
||||||
9 |
Gtos. Pjes.O-S-O-Lic.V. Ayala |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
166,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
332,00 |
||||||
5 |
1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
260,00 |
||||||
8 |
1/2 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
130,00 |
||||||
10 |
1/2 Día viáticos-Lic. V. Ayala |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
111,00 |
||||||
11 |
2 Días viáticos-Lic. Víctor Ayala |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
444,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
945,00 |
||||||
11 |
Gtos.Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
166,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
166,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
3 |
- |
$
700,00 |
|||||||
Partida |
11 |
|
4 |
- |
$
960,00 |
|||||||
|
|
|
7 |
- |
$
1.443,00 |
|||||||
Principal |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||
|
11 |
3 |
|
- |
$
3.103,00 |
|||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.427,20 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Financiera |
|
|
|
|
|
|||||||
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Expediente Nº SO-19.068/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||||
|
Total |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
|
|||||||
Gastos |
11 |
3 |
$
4.427,20 |
|||||||
|
|
|
|
|||||||
Aprobado |
|
|
|
|||||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
5 |
$
629,20 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
695,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
700,00 |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
960,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
332,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
945,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
166,00 |
Total |
$ 4.427,20 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
1.324,20 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
3.103,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$ 4.427,20 |
* Fondos Otorgados $ 28.571,00.-
* Primera Rendición $ 4.427,20 - Resolución Nº SO-050/11.-
* Saldo $
24.143,80.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc