Universidad Nacional de Salta
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San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 28.571,43 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos
Setenta y Uno con Cuarenta y Tres Centavos), correspondiente a los fondos
otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
2 |
4 Lit. pintura aluminio p/correas |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
95,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
95,00 |
1 |
Adq. 17 hierros 8T y 15 6 T p/S.O |
11 |
2 |
7 |
1 |
$
684,70 |
2 |
Adq. 6 barras de hierro 6 T p/S.O. |
11 |
2 |
7 |
1 |
$
93,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
777,70 |
2 |
5 kgs. Elect.-3 disco corte-1 maza |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
156,00 |
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Expediente Nº SO-19.048/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
156,00 |
||||||
3 |
Cambio transf. Aire anfit. A-200 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
520,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
520,00 |
||||||
16 |
30 Cd y 31 DVD p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
76,52 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
76,52 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
5 |
- |
$
95,00 |
|||||||
Partida |
11 |
2 |
7 |
- |
$
933,70 |
|||||||
|
|
|
9 |
- |
$
596,52 |
|||||||
Principal |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||
|
11 |
2 |
|
- |
$
1.625,22 |
|||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||||||
4 |
Reparación techo baños alumnos |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
750,00 |
||||||
5 |
Ralizar inst. eléct. En salon audit. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
975,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.725,00 |
||||||
6 |
Reparac.Aire acond. Box robótica |
11 |
3 |
3 |
3 |
$
800,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 800,00 |
||||||
7 |
Inst. 35 mts. p/equipo audio.Salon |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
970,00 |
||||||
8 |
Instalac. Cableado equipo proyecc |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
970,00 |
||||||
9 |
Instalac. Eléct. Box videoconf.Sal |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
895,00 |
||||||
10 |
Instalac. 2 aire acondicionados S. |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
800,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 3.635,00 |
||||||
11 |
Pje. S-O-Prof. Elvira Rearte |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
83,00 |
||||||
14 |
Gtos.mov. O-S-O-Lic. V.Ayala |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
166,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
249,00 |
||||||
12 |
1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
||||||
13 |
1 1/2 Día viáticos-Lic.E.Chorolque |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
390,00 |
||||||
15 |
1/2 Día viáticos-Lic. V. Ayala |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
111,00 |
||||||
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Sede
Orán
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Expediente Nº SO-19.048/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
723,00 |
|
||||
12 |
Gtos. Mov. O-S-Prof. Elvira Rearte |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
83,00 |
|
||||
13 |
Gtos. Mov.O-S-O-Lic.E.Chorolque |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
166,00 |
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
249,00 |
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
3 |
- |
$ 2.525,00
|
|
|||||
Partida |
11 |
|
4 |
- |
$
3.635,00 |
|
|||||
|
|
|
7 |
- |
$
1.221,00 |
|
|||||
Principal |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
||||
|
11 |
3 |
|
- |
$
7.381,00 |
|
|||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
9.006,22 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Financiera |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
|
|
|||||||
Gastos |
11 |
3 |
$
9.006,22 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
Aprobado |
|
|
|
|
|||||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
5 |
5 |
$
95,00 |
11 |
2 |
7 |
1 |
$
777,70 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
156,00 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
520,00 |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
76,52 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
1.725,00 |
11 |
3 |
3 |
3 |
$
800,00 |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
3.635,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
249,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
723,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 249,00 |
Total |
$ 9.006,22 |
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Expediente Nº SO-19.048/11.-
Resumen
consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
1.625,22 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
7.381,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
9.006,22 |
* Fondos Otorgados $ 28.565,21.-
* Primera Rendición $ 19.565,21 - Resolución Nº SO-038/11.-
* Segunda Rendición $ 9.006,22 – Resolución Nº SO-049/11.-
* Saldo $
00.000.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de
hc