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Alvarado Nº 751
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***********
San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 28.571,43 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos
Setenta y Uno con Cuarenta y Tres Centavos), correspondiente a los fondos
otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Impregnante, solvente p/cielorraso |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
159,81 |
2 |
1 Sellador p/cañería sanitarias |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
20,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
179,81 |
2 |
20 Codos 3/4-2 unión doble-abraz |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
133,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
133,00 |
2 |
1 1/2 cemento p/reparac. Albañiler |
11 |
2 |
6 |
5 |
$
57,00 |
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*********** Expediente Nº SO-19.048/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
57,00 |
|
2 |
1 Férula 3/4-1 mts. Plomo 3/4 |
11 |
2 |
7 |
2 |
$
135,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
135,00 |
|
2 |
2 Llaves esféricas 3/4 p/sanitarios |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
63,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
63,00 |
|
2 |
2 Carret. Arena p/reparac.albañiler |
11 |
2 |
8 |
4 |
$
30,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
30,00 |
|
2 |
1Flotantes 3/4 con boya p/cisterna |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
45,00 |
|
3 |
1 Tóner p/Box Enf. Salud Pública |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
140,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
185,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
5 |
- |
$
312,81 |
|
|
|
|
6 |
- |
$
57,00 |
||
Partida |
11 |
2 |
7 |
- |
$
198,00 |
||
|
|
|
8 |
- |
$
30,00 |
||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
185,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$
782,81 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
4 |
Colocac. Cielorraso techo 2 aguas |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
670,00 |
|
5 |
Por pintar boxes Carr. Enfermería |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
400,00 |
|
6 |
P/pintar cielorraso techo 2 aguas |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
160,00 |
|
7 |
Realizar conexión a red maestra |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
750,00 |
|
8 |
Reparac. Sanitarias y trab. Albañ. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
600,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 2.580,00 |
|
9 |
Limpieza anfiteatros Predio S.O. |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
750,00 |
|
10 |
Desmalez. Manz. 37 prediio S.O. |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
750,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.500,00 |
|
11 |
Instalac. Vidriada y estac. Trabajo |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
970,00 |
|
12 |
Inst.33m p/red datos,video y audio |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
970,00 |
|
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*********** Expediente Nº SO-19.048/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
13 |
Inst. y montaje 90m parlant. c/sop |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
970,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
2.910,00 |
|
14 |
Service carga gas aire coord.Acad |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
380,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
380,00 |
|
15 |
Servic. Monitoreo anfiteatros Enero |
11 |
3 |
5 |
9 |
$
290,40 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
290,40 |
|
16 |
Publicidad radial oferta acad. S.O. |
11 |
3 |
6 |
0 |
$
500,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
500,00 |
|
17 |
1 Día viáticos-Lic. Elena Chorolque |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
260,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
260,00 |
|
17 |
Gtos.Mov. O-S-O-Lic. E.Chorolque |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
166,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
166,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
3 |
- |
$
4.080,00 |
|
|
|
|
4 |
- |
$
3.290,00 |
||
Partida |
11 |
|
5 |
- |
$
290,40 |
||
|
|
|
6 |
- |
$
500,00 |
||
Principal |
|
|
7 |
- |
$ 426,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$
8.586,40 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
3 |
Impresora Laser 1102 p/Enf. S.Pú |
11 |
4 |
3 |
6 |
$
596,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
596,00 |
|
18 |
3 Aire Acondic. Split 3000 frigorías |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
9.600,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
9.600,00 |
|
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
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*********** Expediente Nº SO-19.048/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Partida |
11 |
|
3 |
- |
$
10.196,00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Principal |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
4 |
|
- |
$
10.196,00 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
19.565,21 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Financiera |
|
|
|
|
|
||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
||||
Gastos |
11 |
3 |
$
19.565,21 |
||||
|
|
4 |
|
||||
Aprobado |
|
|
|
||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
5 |
5 |
$
179,81 |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
133,00 |
11 |
2 |
6 |
5 |
$
57,00 |
11 |
2 |
7 |
2 |
$
135,00 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
63,00 |
11 |
2 |
8 |
4 |
$
30,00 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 185,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
2.580,00 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
1.500,00 |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
2.910,00 |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
380,00 |
11 |
3 |
5 |
9 |
$
290,40 |
11 |
3 |
6 |
0 |
$
500,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
260,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
166,00 |
11 |
4 |
3 |
6 |
$
596,00 |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
9.600,00 |
Total |
$ 19.565,21 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.048/11.-
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
782,81 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
8.586,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$
10.196,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
19.565,21 |
* Fondos Otorgados $ 28.565,21.-
* Primera Rendición $ 19.565,21 - Resolución Nº SO-038/11.-
* Saldo $
9.006,22.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de
hc