Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
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San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos
Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
460 Sobres p/mesa de entradas |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
119,00 |
2 |
3 Cuadernos padm. S.Orán |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
57,75 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
176,75 |
1 |
3 Resmas A 4 y 20 hojas p/certif |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
114,50 |
2 |
Resma papel A4 p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
32,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
146,50 |
3 |
Rollo papel p/cocina S.Orán |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
10,00 |
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Expediente Nº SO-19.026/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
10,00 |
|
4 |
20 Lit. pintura p/edificio S.Orán |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
560,00 |
|
5 |
4 Lits.Antióxido y 12 kgs. Enduído |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
318,00 |
|
6 |
4 Lits. Látex color teja p/techo |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
83,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
961,00 |
|
7 |
Tornillos p/cielorraso 2 aguas |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
25,00 |
|
8 |
20 Tornillos chopa p/cielorraso |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
6,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
31,00 |
|
1 |
3 Correctores,5 bib. Y 2 marcad. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
125,50 |
|
2 |
2 lapiceras p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
4,00 |
|
9 |
1 Sello p/Directora A/cargo S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
57,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
186,50 |
|
1 |
12 CD p/adm. Sede Orán |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
18,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
18,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- |
$
333,25 |
||
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$
961,00 |
||
|
|
|
7 |
- |
$
31,00 |
||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
204,50 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$
1.529,75 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
10 |
Servic. pintura frente y portón edif |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
750,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 750,00 |
|
1 |
25 Copias A3-7 encuad.y 735cop. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
204,00 |
|
2 |
549 Fotocopias p/adm. S.Orán |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
109,80 |
|
11 |
3935 Fotocopias p/adm. Y Acad. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
787,00 |
|
12 |
50 Fotocopias p/adm. S.Orán |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
10,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.110,80 |
|
13 |
Atención cta. Cte. E IVA base S.O |
11 |
3 |
5 |
5 |
$ 69,45 |
|
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Expediente Nº SO-19.026/11.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 69,45 |
|
14 |
Publicidad gráfica oferta académ. |
11 |
3 |
6 |
0 |
$
540,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
540,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- |
$
750,00 |
||
Partida |
11 |
|
5 |
- |
$
1.180,25 |
||
|
|
|
6 |
- |
$
540,00 |
||
Principal |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$
2.470,25 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Financiera |
|
|
|
|
|
||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
||||
Gastos |
11 |
3 |
$
4.000,00 |
||||
|
|
|
|
||||
Aprobado |
|
|
|
||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
3 |
1 |
$
176,75 |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
146,50 |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
10,00 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
961,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
31,00 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
186,50 |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
18,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
750,00 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
1.110,80 |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
69,45 |
11 |
3 |
6 |
0 |
$
540,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
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Expediente Nº SO-19.026/11.-
Resumen consolidado a Nivel Inciso
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
1.529,75 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
2.470,25 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Fondos Otorgados $ 26.250,00.-
* Primera Rendición $
4.000,00 - Resolución Nº SO-017/11.-
* segunda Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-018/11.-
* Saldo $
18.250,00.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc