Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº
751
Telefax 03878-421388
***********
San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente
a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del
Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Gtos. Comb. p/promoc. Carreras |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
50,00 |
2 |
Gtos. Comb. p/promoc. Carreras |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
50,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 100,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
|
5 |
- |
$ 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Principal |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$ 100,00 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº
751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente
Nº SO-19.444/10.-
Nº de Orden del
Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
3 |
Servicio pintura oficina Direc. S.O. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
300,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 300,00 |
4 |
Servicio limpieza anfitatro S.Orán |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
750,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 750,00 |
5 |
1 Día viáticos-Lic.Elena Chorolque |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
260,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 260,00 |
5 |
Gtos. Mov.O-S-O-Lic.
E.Chorolque |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
158,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 158,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
|
3 |
- |
$ 1.050,00 |
|
|
|
|
7 |
- |
$ 418,00 |
|
Principal |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$ 1.468,00 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
6 |
Consola y 4 bafles p/Sede Orán |
11 |
4 |
3 |
5 |
$
4.200,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 4.200,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
|
3 |
- |
$
4.200,00 |
|
Principal |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
4 |
|
- |
$
4.200,00 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
5.768,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiera |
|
|
|
|
|
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº
751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente
Nº SO-19.444/10.-
Nº de Orden del
Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|||
Gastos |
11 |
4 |
$
5.768,00 |
|||
|
|
|
|
|||
Aprobado |
|
|
|
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
5 |
6 |
$
100,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
300,00 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
750,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
260,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
158,00 |
11 |
4 |
3 |
5 |
$
4.200,00 |
Total |
$ 5.768,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
1.468,00 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$
4.200,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
5.768,00 |
* Fondos Otorgados $ 25.000,00.-
* Primera Rendición $
4.000,00 - Resolución Nº SO-357/10.-
* Segunda Rendición $ 11.172,70 – Resolución Nº SO-358/10.-
* Tercera Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº
SO-373/10.-
* Cuarta Rendición $ 5.768,00 – Resolución Nº SO-410/10.-
* Saldo $
59,30.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc