Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº
751
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***********
San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente
a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del
Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
3 Gaseosas p/jornadas linux |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
30,00 |
2 |
2 doc.fact.2 agua mineral C.Ases. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
30,00 |
3 |
3 Gaseosas p/jornadas linux |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
30,00 |
4 |
6 Doc. Sandwichs p/jornada linux |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
90,00 |
5 |
3 Doc. Sandwichs p/jornada linux |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
45,00 |
22 |
Gtos. Comida Heber Aramayo Alu |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
25,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
250,00 |
6 |
1 Pantalón p/personal maestranza |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
145,00 |
7 |
1 Pantalón p/personal maestranza |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
189,00 |
8 |
2 Pantal. p/personal maestranza |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
378,00 |
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Nº de Orden del
Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
712,00 |
|||||||||
9 |
Bandera Argentina p/Sede Orán |
11 |
2 |
2 |
3 |
$
50,00 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
50,00 |
|||||||||
11 |
9 Cartulinas color y 1 cuaderno S. |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
16,15 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
16,15 |
|||||||||
11 |
1 Cinta p/embalar p/S.Orán |
11 |
2 |
3 |
4 |
$ 5,50 |
|||||||||
13 |
6 Lijas finas p/pintar ofic. Dirección |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
6,00 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
11,50 |
|||||||||
10 |
Impregnante p/pintar oficina Direc |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
31,18 |
|||||||||
12 |
20 Lit. pintura-enduido-tona.p/direc |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
181,00 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
212,18 |
|||||||||
13 |
19 Bolsas cemento p/veredas S. |
11 |
2 |
6 |
5 |
$
665,00 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
665,00 |
|||||||||
10 |
Cinta y pincel p/pintar ofic. Direc. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
13,00 |
|||||||||
12 |
1 Rodillo y 1 pincel p/pintar direc. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
24,00 |
|||||||||
14 |
Destornillador p/personal maest. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
11,25 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
48,25 |
|||||||||
14 |
8 Tornillos p/armario Adm. S.Orán |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
4,00 |
|||||||||
15 |
Colocación cumbrera en estruct. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
780,00 |
|||||||||
16 |
Candado p/bicicleta de S.Orán |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
32,00 |
|||||||||
17 |
2 Copias llaves p/Dpto.Alumnos |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
16,00 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
832,00 |
|||||||||
11 |
Artículos librería p/acad. Adm. S. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
115,85 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
115,85 |
|||||||||
18 |
1 Cooler p/PC Cátedra. Enf.
Psiq. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
25,00 |
|||||||||
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Nº de Orden del
Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
25,00 |
|
|||||||
|
Sub Total |
|
|
1 |
- |
$
250,00 |
|
|||||||
|
|
|
2 |
- |
$
762,00 |
|
||||||||
|
|
|
3 |
- |
$
27,65 |
|
||||||||
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$
212,18 |
|
||||||||
|
|
|
6 |
- |
$
665,00 |
|
||||||||
|
|
|
7 |
- |
$
880,25 |
|
||||||||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
140,85 |
|
||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
11 |
2 |
|
- |
$
2.937,93 |
|
||||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|
||||||||
19 |
Limpieza anfiteatros A-B y C S.O. |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
750,00 |
|
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 750,00 |
|
|||||||
11 |
540 Fotocopias p/acad. Adm. S.O |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
108,00 |
|
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 9,00 |
|
|||||||
20 |
Atenc. Cta. Cte.
e IVA Oct.-10 S. |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
81,07 |
|
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 81,07 |
|
|||||||
21 |
Pje. O-S-O-Heber Aramayo Alum |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
123,00 |
|
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 123,00 |
|
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
3 |
- |
$
750,00 |
|
||||||||
Partida |
11 |
|
5 |
- |
$
90,07 |
|
||||||||
|
|
|
7 |
- |
$
123,00 |
|
||||||||
Principal |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
11 |
3 |
|
- |
$
963,07 |
|
||||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
3.901,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Financiera |
|
|
|
|
|
|
||||||||
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Nº de Orden del
Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
|
|
|||||||
Gastos |
11 |
3 |
$
3.901,00 |
|
|||||||
|
|
4 |
|
|
|||||||
Aprobado |
|
|
|
|
|||||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
250,00 |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
712,00 |
11 |
2 |
2 |
3 |
$
50,00 |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
16,15 |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
11,50 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
212,18 |
11 |
2 |
6 |
5 |
$
665,00 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$ 48,25 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
832,00 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
115,85 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
25,00 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
750,00 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
108,00 |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
81,07 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
123,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
2.937,93 |
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
963,07 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
3.901,00 |
* Fondos Otorgados $ 25.000,00.-
* Primera Rendición $
4.000,00 - Resolución Nº SO-357/10.-
* Segunda Rendición $ 11.172,70 – Resolución Nº SO-358/10.-
* Tercera Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº
SO-373/10.-
* Saldo $
5.827,30.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc