Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente
a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
5 Gaseosas p/jornadas linux |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
50,00 |
2 |
4 Doc. Sandwichs p/jornadas linux |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
72,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
122,00 |
3 |
5 Chombas p/servicio maestranza |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
425,00 |
4 |
1 Pantalón p/personal maestranza |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
130,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
555,00 |
5 |
|
11 |
2 |
8 |
4 |
$
285,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
285,00 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.444/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||||
6 |
Artículos de limpieza p/Sede Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
320,00 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
320,00 |
||||
7 |
300 guantes p/prácticas hospit. |
11 |
2 |
9 |
5 |
$
96,00 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
96,00 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1 |
|
$
122,00 |
|||||
Partida |
11 |
2 |
2 |
- |
$
555,00 |
|||||
|
|
|
8 |
|
$
285,00 |
|||||
|
|
|
9 |
- |
$
416,00 |
|||||
Principal |
|
|
|
|
|
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||
|
11 |
2 |
|
- |
$
1.378,00 |
|||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||||
8 |
Pje. O-S-O-Lic. Sara Acosta |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
150,00 |
|
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 150,00 |
|
|||
9 |
1 1/2 Días viáticos-Lic. S. Acosta |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
333,00 |
|
|||
10 |
1 1/2 Días viáticos-Esteban Lara |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
333,00 |
|
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 666,00 |
|
|||
10 |
Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
150,00 |
|
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 150,00 |
|
|||
11 |
Servicio comida p/acto elec. Nat. |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
76,00 |
|
|||
12 |
Corona fallec.Madre de E. Lucero |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
200,00 |
|
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 276,00 |
|
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Partida |
11 |
|
7 |
- |
$
966,00 |
|
||||
|
|
|
9 |
- |
$
276,00 |
|
||||
Principal |
|
|
|
|
|
|
||||
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.444/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
3 |
|
- |
$
1.242,00 |
|
||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|
||||
13 |
Mesa p/PC Sala Seminario S.O. |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
690,00 |
|
|||
14 |
Mesa p/PC Sala Seminario S.O. |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
690,00 |
|
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.380,00 |
|
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|||
Partida |
11 |
|
3 |
- |
$
1.380,00 |
|
||||
Principal |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
4 |
|
- |
$
1.380,00 |
|
||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Financiera |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2 |
|
|
||||||
Gastos |
11 |
3 |
$
4.000,00 |
|
||||||
|
|
4 |
|
|
||||||
Aprobado |
|
|
|
|
||||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
122,00 |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
555,00 |
11 |
2 |
8 |
4 |
$
285,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
320,00 |
11 |
2 |
9 |
5 |
$
96,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
150,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
666,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
150,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
276,00 |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
1.380,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.444/10.-
Resumen
consolidado a Nivel Inciso
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
1.378,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
1.242,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$
1.380,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Fondos Otorgados $ 25.000,00.-
* Primera Rendición $
4.000,00 - Resolución Nº SO-357/10.-
* Saldo $
21. 000,00.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc