Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente
a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Comestibles p/jornadas interdiscip |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
238,05 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
238,05 |
2 |
2 Copias llave |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
13,17 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
13,17 |
7 |
Teclado lavable p/Dpto. Alumnos |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
100,00 |
8 |
Mouse óptico p/dpto. Alumnos |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
35,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
135,00 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.407/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Partida |
11 |
2 |
1 |
- |
$
238,05 |
||||||
|
|
|
7 |
- |
$
13,17 |
||||||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
135,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
2 |
|
- |
$
386,22 |
||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||||
4 |
Mant. Anual- lavado químico dispe |
11 |
3 |
3 |
3 |
$
860,00 |
|||||
5 |
Reparac. Aires Dpto alum y bibliot |
11 |
3 |
3 |
3 |
$
500,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.360,00 |
|||||
3 |
Cambio cerradura caja seguridad |
11 |
3 |
3 |
9 |
$
120,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 120,00 |
|||||
6 |
Limpieza anfiteatros A-B-C- S.O. |
11 |
3 |
3 |
5 |
$ 750,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 750,00 |
|||||
7 |
Service de 2 PC e instalac. Cable |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
530,00 |
|||||
8 |
Instalac. Cableado UTP auditorio |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
385,00 |
|||||
9 |
Instalac. Rack y service pc bibliot. |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
950,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.865,00 |
|||||
10 |
Pje. O-Catam.-Orán-Carballo, A. |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
249,60 |
|||||
11 |
Pje. O-Catam.-Orán-Carrizo,Juan |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
249,60 |
|||||
12 |
Pje. O-Catam.-Orán-Pablo, Y. |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
249,60 |
|||||
13 |
Pje. O-Catam.-Orán-González, N. |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
249,60 |
|||||
14 |
Pje. O-Catam.-Orán-Rodríguez, M. |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
249,60 |
|||||
15 |
Pje. O-Catam.-Orán-Tolaba, José |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
249,60 |
|||||
17 |
Pjes.O-S-O-Prof. Eusebio Méndez |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
150,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.647,60 |
|||||
18 |
1día viáticos-Prof.Eusebio Méndez |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 222,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
3 |
- |
$
2.230,00 |
||||||
Partida |
11 |
|
4 |
- |
$
1.865,00 |
||||||
|
|
|
7 |
- |
$
1.869,60 |
||||||
Principal |
|
|
|
|
|
||||||
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.407/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
3 |
|
- |
$
5.964,60 |
||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||||
16 |
Mesa p/PC p/Sala Computadoras |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
690,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 690,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
Partida |
11 |
|
3 |
- |
$
690,00 |
||||||
Principal |
|
|
|
|
|
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
4 |
|
- |
$
690,00 |
||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
7.040,82 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Financiera |
|
|
|
|
|
||||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
|
||||||||
Gastos |
11 |
3 |
$
7.040,82 |
||||||||
|
|
4 |
|
||||||||
Aprobado |
|
|
|
||||||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
238,05 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
13,17 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
135,00 |
11 |
3 |
3 |
3 |
$
1.360,00 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
750,00 |
11 |
3 |
3 |
9 |
$
120,00 |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
1.865,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
1.647,60 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
690,00 |
Total |
$
7.040,82 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.407/10.-
Resumen
consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
386,22 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
5.964,60 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$
690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
7.040,82 |
* Fondos Otorgados $ 25.000,00.-
* Primera Rendición $
4.000,00 - Resolución Nº SO-337/10.-
* Segunda Rendición $ 13.959,18 – Resolución Nº SO-338/10.-
* Tercera Rendición $ 7.040,82 – Resolución Nº SO-349/10.-
* Saldo $
000,00.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc