Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
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San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente
a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S U E
L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
16 sand.-5 gaseos-papa-agua min |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
88,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 88,50 |
2 |
Puerta-ventana p/gabinete videocon |
11 |
2 |
1 |
5 |
$
980,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
980,00 |
3 |
105 sobres-3 cuadernos-papel mad |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
172,85 |
4 |
2 Cjas arandelas-5 papel fax-8cart |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
76,75 |
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Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.407/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
249,60 |
|
3 |
7 resmas A4-4 resmas oficio Adm. |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
357,00 |
|
5 |
1 Resma oficio p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
35,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
392,00 |
|
4 |
17 Afiches color p/sector acad. |
11 |
2 |
3 |
3 |
$
21,25 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
21,25 |
|
4 |
5 Cintas empaque p/serv.mant. |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
36,00 |
|
5 |
1 Cinta empaque p/serv. Mant. |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
9,50 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
45,50 |
|
6 |
Vidrio espejado p/gab. Videoconf. |
11 |
2 |
6 |
2 |
$
760,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
760,00 |
|
3 |
Artículos librería adm. Acad. S.O. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
212,50 |
|
4 |
Artículos librería adm. Acad. S.O. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
178,00 |
|
5 |
2 Carpetas espiral p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
5,50 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
396,00 |
|
7 |
305 Mts. Cable cat. 6 p/S.Orán |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
970,00 |
|
8 |
Instalac. Eléct. En adm. Y acad. |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
960,00 |
|
9 |
Reparac. Eléct. en plafones |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
440,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
2.370,00 |
|
10 |
9Cartuchos tinta-1 toner-pen driver |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
785,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
785,00 |
|
3 |
5 DVD y 8 CD p/administ. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
25,75 |
|
4 |
Encendedor p/serv. Mant. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
4,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
29,75 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
$
1.068,50 |
||
Partida |
11 |
2 |
3 |
- |
$
708,35 |
||
|
|
|
6 |
- |
$
760,00 |
||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
3.580,75 |
||
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*********** Expediente Nº SO-19.407/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$
6.117,60 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
11 |
Coloc. durlock gabinete videoconf. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
980,00 |
|
12 |
|
11 |
3 |
3 |
1 |
$
722,00 |
|
13 |
Pintado gabinete videoconferencia |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
615,58 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 2.317,58 |
|
14 |
Limpieza anfiteatros A-B-C-200 S. |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
760,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 760,00 |
|
3 |
6 Encuadernac. Medianas p/adm. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
30,00 |
|
4 |
2370 Fotocopias p/adm. Acad. S. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
474,00 |
|
5 |
1300 Fotocopias p/adm. Acad. S. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
260,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 764,00 |
|
15 |
Pjes. O-S-O-Prof. Celia Villagra |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
130,00 |
|
17 |
Pjes. O-S-O-Prof. Ing.Rubén Maza |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
120,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 250,00 |
|
16 |
1 Día viáticos-Prof. Celia Villagra |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 180,00 |
|
18 |
1 Día viáticos-Ing. Rubén Maza |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
|
19 |
1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
180,00 |
|
20 |
2 Días viáticos-Dolores Valiente |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
444,00 |
|
21 |
2 Días viáticos-Edilberto Albornoz |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 444,00 |
|
22 |
2 Días viáticos-Lic. F. Durgam |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
300,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.770,00 |
|
19 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic. P. Rueda |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
150,00 |
|
20 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic. D. Valiente |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
150,00 |
|
21 |
Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoz |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
150,00 |
|
22 |
Gtos. Mov. O-S-O-F. Durgam |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
150,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 600,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- |
$
3.077,58 |
||
Partida |
11 |
|
5 |
- |
$
764,00 |
||
|
|
|
7 |
- |
$
2.620,00 |
||
Principal |
|
|
|
|
|
||
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.407/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$
6.461,58 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
23 |
Mesa p/PC p/sala computadoras |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
690,00 |
|
24 |
Mesa p/PC p/sala computadoras |
11 |
4 |
3 |
7 |
$ 690,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.380,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
|
3 |
- |
$
1.380,00 |
||
Principal |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
4 |
|
- |
$
1.380,00 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
13.959,18 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Financiera |
|
|
|
|
|
||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
||||
Gastos |
11 |
3 |
$
13.959,18 |
||||
|
|
4 |
|
||||
Aprobado |
|
|
|
||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
88,50 |
11 |
2 |
1 |
5 |
$
980,00 |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
249,60 |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
392,00 |
11 |
2 |
3 |
3 |
$
21,25 |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
45,50 |
11 |
2 |
6 |
2 |
$
760,00 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
396,00 |
11 |
2 |
9 |
3 |
$ 2.370,00 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
785,00 |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
29,75 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
2.317,58 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
760,00 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
764,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
250,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
1.770,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
600,00 |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
1.380,00 |
Total |
$ 13.959,18 |
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.407/10.-
Resumen consolidado a Nivel Inciso
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
6.117,60 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
6.461,58 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$
1.380,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
13.959,18 |
|
|
|
|
|
|
* Fondos Otorgados $ 25.000,00.-
* Primera Rendición $
4.000,00 - Resolución Nº SO-337/10.-
* Segunda Rendición $ 13.959,18 – Resolución Nº SO-338/10.-
* Saldo $
7.040,82.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc