Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
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***********
San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente
a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
3 doc.Fact.y agua mineral-Cons.A |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
40,00 |
2 |
2 Café x 250 Grs. p/Consejo Ases |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
13,50 |
3 |
3 Doc. Facturas p/sesión C. Ases |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
36,00 |
11 |
Golosinas p/jornadas software libre |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
51,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
141,00 |
4 |
2 Cáñamo p/conexiones sanitarias |
11 |
2 |
2 |
1 |
$
8,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
8,00 |
5 |
1 Resma A4 200 Grs. p/dpto. Alu |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
98,00 |
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*********** Expediente Nº SO-19.407/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
98,00 |
|||
6 |
Sellarosca y teflon p/resparac.san |
11 |
2 |
5 |
1 |
$
10,00 |
|||
7 |
Chagatest hai-estreptolisina 6 vial |
11 |
2 |
5 |
1 |
$
383,17 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 393,17 |
|||
4 |
1 Sellador de rosca p/conex.sanit. |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
17,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
17,00 |
|||
4 |
Cuplas-unión doble-codos-PVC |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
342,40 |
|||
32 |
17 Regatones p/serv. Matent. Edif |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
12,65 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
355,05 |
|||
4 |
1 Carretilla mezcla p/albañilería |
11 |
2 |
6 |
4 |
$
36,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
36,00 |
|||
4 |
1 Bolsa cemento p/albañilería |
11 |
2 |
6 |
5 |
$
34,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
34,00 |
|||
8 |
40 Bolsas de residuos p/S.Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
30,00 |
|||
12 |
12Desodorantes ambiente p/S.O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
75,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
105,00 |
|||
9 |
Sello p/Dpto. Coord. Adm. Acad. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
22,00 |
|||
10 |
1 Sello de preinscrip.Lic. Cs.Educ |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
22,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
44,00 |
|||
13 |
1 Adaptador cable conexión pc |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
3,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
3,00 |
|||
14 |
3 Cartuchos p/impresora adm. S. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
117,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
117,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
1 |
|
$
141,00 |
||||
|
|
|
2 |
|
$
8,00 |
||||
Partida |
11 |
2 |
3 |
- |
$
98,00 |
||||
Universidad Nacional de Salta
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*********** Expediente Nº SO-19.407/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
|
|
|
5 |
|
$
765,22 |
|
|
|
|
6 |
- |
$
70,00 |
||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
269,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$
1.351,22 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
15 |
Arreglo bicicleta S.Orán |
11 |
3 |
3 |
2 |
$
17,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 17,00 |
|
16 |
Acond. Ficheros sistema alumnos |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
175,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 175,00 |
|
17 |
Envío correspond. Oficial a Salta |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
34,30 |
|
18 |
Envío correspond. Oficial a Salta |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
29,60 |
|
19 |
Gtos. Remis O-S-O-2 alumnas S. |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
300,00 |
|
20 |
Envío correspond. Oficial a Salta |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
24,00 |
|
21 |
Envío material p/laboratorio Salta |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
34,12 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 422,02 |
|
22 |
935 Fotocopias p/adm. Acad. S.O |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
187,00 |
|
23 |
24 Talonarios p/ticket comedor |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
192,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 379,00 |
|
24 |
Seg. Accid. Pers. p/9 alumnos S. |
11 |
3 |
5 |
4 |
$
68,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 68,00 |
|
25 |
Atenc. Cta. Cte. E IVA base-Sept |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
60,26 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 60,26 |
|
27 |
Pasajes urbanos-Heber Aramayo |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 4,50 |
|
28 |
Pjes. O-S-P-Heber Aramayo |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
120,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 124,50 |
|
29 |
Mov. S-O-O-Tart-Tart-Salta-Bergag |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
191,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 191,00 |
|
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.407/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
26 |
5 Almuerzos p/promoc.Carr.Forest |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
172,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 172,00 |
|
Sub Total |
|
|
3 |
- |
$
17,00 |
|
|
|
4 |
- |
$
175,00 |
|
Partida |
11 |
|
5 |
- |
$
929,28 |
|
|
|
|
7 |
- |
$
315,50 |
|
Principal |
|
|
9 |
- |
$
172,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$
1.608,78 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
30 |
Scaner p/D.G.A. S.Orán |
11 |
4 |
3 |
6 |
$
350,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 350,00 |
31 |
Mesa para PC p/Sala de comput. |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
690,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 690,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
|
3 |
- |
$
1.040,00 |
|
Principal |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
4 |
|
- |
$
1.040,00 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiera |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||
Gastos |
11 |
3 |
$
4.000,00 |
|||
|
|
4 |
|
|||
Aprobado |
|
|
|
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.407/10.-
Resumen
detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
141,00 |
11 |
2 |
2 |
1 |
$
8,00 |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
98,00 |
11 |
2 |
5 |
1 |
$
393,17 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
17,00 |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
355,05 |
11 |
2 |
6 |
4 |
$
36,00 |
11 |
2 |
6 |
5 |
$
34,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
105,00 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
44,00 |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
3,00 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
117,00 |
11 |
3 |
3 |
2 |
$
17,00 |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
175,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
422,02 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
379,00 |
11 |
3 |
5 |
4 |
$
68,00 |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
60,26 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
124,50 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
191,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
172,00 |
11 |
4 |
3 |
6 |
$
350,00 |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
690,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen
consolidado a Nivel Inciso
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$ 1.351,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$ 1.608,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$ 1.040,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$ 4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.407/10.-
* Fondos Otorgados $ 25.000,00.-
* Primera Rendición $ 4.000,00 - Resolución Nº SO-337/10.-
* Saldo $
21. 000,00.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc