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San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente
a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
22 papel p/cocina p/Sede Orán |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
87,80 |
2 |
6 rollos papel p/cocina-S.Orán |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
21,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
108,80 |
3 |
20 Resmas papel A4 p/adm. Acad. |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
440,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 440,00 |
2 |
7 paquetes papel higiénicos p/S.O |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
30,80 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
30,80 |
4 |
Gastos combustible p/colación g. |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
30,00 |
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Expediente
Nº SO-19.365/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||||||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 30,00 |
||||||||||||
2 |
1 Escobilla y 2 paquetes bolsas |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
24,40 |
||||||||||||
5 |
Artículos de limpieza p/S.Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
88,00 |
||||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
112,40 |
||||||||||||
6 |
25 marcadores p/pizarra S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
130,00 |
||||||||||||
7 |
Artículos de librería S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
17,00 |
||||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
147,00 |
||||||||||||
8 |
Teclado p/PC administ. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
35,00 |
||||||||||||
9 |
Soporte para micrófono Salón aud. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
10,00 |
||||||||||||
10 |
Cartuchos tinta p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
80,00 |
||||||||||||
11 |
2 Cables de audio p/cañón T.E.A. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
30,00 |
||||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
155,00 |
||||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Partida |
11 |
2 |
3 |
- |
$
579,60 |
|||||||||||||
|
|
|
5 |
- |
$
30,00 |
|||||||||||||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
414,40 |
|||||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
11 |
2 |
|
- |
$
1.024,00 |
|||||||||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
12 |
Por reparaciones sanitarias S.O. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
450,00 |
|
|||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 450,00 |
|
|||||||||||
13 |
Envío correspond. a Fac. Salud |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
40,00 |
|
|||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 40,00 |
|
|||||||||||
14 |
920 Copias p/Adm. Acad. S.Orán |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
184,00 |
|
|||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 184,00 |
|
|||||||||||
16 |
1 Día viáticos-Dolores Valiente |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
|
|||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 222,00 |
|
|||||||||||
16 |
Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
130,00 |
|
|||||||||||
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Expediente
Nº SO-19.365/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 130,00 |
|||||||||
15 |
Servicio almuerzo p/10 personas |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
400,00 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 400,00 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
3 |
- |
$
450,00 |
||||||||||
Partida |
11 |
|
5 |
- |
$
224,00 |
||||||||||
|
|
|
7 |
- |
$
352,00 |
||||||||||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
400,00 |
||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
11 |
3 |
|
- |
$
1.426,00 |
||||||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||||||||
9 |
Micrófono p/Salón auditorio S.O. |
11 |
4 |
3 |
5 |
$
120,00 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 120,00 |
|||||||||
17 |
Mesa p/PC p/Sala de Computad. |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
690,00 |
|||||||||
18 |
Mesa p/PC p/Sala de Computad. |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
690,00 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.380,00 |
|||||||||
9 |
Pie micrófono p/Salón auditorio S. |
11 |
4 |
3 |
9 |
$
50,00 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 50,00 |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Partida |
11 |
|
3 |
- |
$
1.550,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Principal |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
11 |
4 |
|
- |
$
1.550,00 |
||||||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Financiera |
|
|
|
|
|
||||||||||
Universidad Nacional de Salta
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Expediente
Nº SO-19.365/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||
|
|
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
|||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
|
||||||||
Gastos |
11 |
3 |
$
4.000,00 |
||||||||
|
|
4 |
|
||||||||
Aprobado |
|
|
|
||||||||
Resumen
detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
3 |
1 |
$
108,80 |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
440,00 |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
30,80 |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
30,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
112,40 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
147,00 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
155,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
450,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
40,00 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
184,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
130,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
400,00 |
11 |
4 |
3 |
5 |
$
120,00 |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
1.380,00 |
11 |
4 |
3 |
9 |
$
50,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen
consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
1.024,00 |
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
1.426,00 |
Inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$
1.550,00 |
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
* Fondos Otorgados $ 25.000,00.-
* Primera Rendición $ 21.000,00 - Resolución Nº SO-309/10.-
* Segunda Rendición $
4.000,00 – Resolución Nº SO-326/10.-
* Saldo $
000,00.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc