Universidad
Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que, dicho envío es por
la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente a los fondos
otorgados, de acuerdo a
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que
avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO
1º: Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante
en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
1
Cuaderno p/administ. S.Orán |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
24,25 |
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$
24,25 |
2 |
|
11 |
2 |
5 |
5 |
$
182,00 |
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$
182,00 |
3 |
25
mts.manguera p/regar jardines |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
40,00 |
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$
40,00 |
Universidad
Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
Nº de Orden del Comprobante
en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
4 |
Copia
llave archivo Sede Orán |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
8,00 |
|
5 |
10
Pitones con tacos p/pizarrones |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
5,00 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$
13,00 |
|
6 |
Bolsas
para residuos p/S.Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
11,00 |
|
7 |
Adq.
Artículos limpieza p/S.Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
66,75 |
|
8 |
2
Hormiguicidas y 6 polvo limpiad. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
28,06 |
|
9 |
2
Escob.-4secadores-3 bolsas res |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
77,75 |
|
10 |
1
Balde p/personal maestranza |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
9,55 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$
193,11 |
|
1 |
2
Tijeras-1 cinta-1 perforad-1trinch |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
88,75 |
|
11 |
14
Marcadores p/pizarra S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
56,00 |
|
12 |
1
Sello p/D.G.A. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
55,00 |
|
13 |
Bobina
400 Grs. Hilo p/p.maestran |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
24,00 |
|
14 |
1
Almohadilla p/sello de biblioteca |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
8,50 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$
232,25 |
|
15 |
7
Dicroicas-3 llave punto S.Orán |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
94,00 |
|
16 |
3
Transf.dicroicas-zócalo-S.Orán |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
64,20 |
|
17 |
1
Sport armado p/dicroica S.Orán |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
54,00 |
|
18 |
Llave
3 puntos p/aula 8 S.Orán |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
23,00 |
|
19 |
Toma
múltiple p/Sede Orán |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
11,00 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$
246,20 |
|
20 |
Cartucho
p/impresora Adm. S.O. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
39,00 |
|
21 |
Asiento
y pedales p/bicicleta S.O. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
65,00 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$
104,00 |
|
22 |
3
Pelota de volley p/alumnos S.O. |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
405,00 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$
405,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- |
$
24,25 |
||
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$
222,00 |
||
|
|
|
7 |
- |
$
13,00 |
||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
1.180,56 |
||
Universidad
Nacional de Salta
Sede Orán
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Nº de Orden del Comprobante
en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$ 1.439,81 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
23 |
Reparación
inst. eléctricas S.O. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 120,00 |
|
24 |
Reparación
inst. eléctricas S.O. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
20,00 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$ 140,00 |
|
25 |
Reparación
impresora Box.Enf. |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
65,00 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$ 65,00 |
|
26 |
Reparac.
aire acondic. Seminario |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
250,00 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$ 250,00 |
|
27 |
Envío
correspond. oficial a Salta |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
28,00 |
|
28 |
Envío
correspond. oficial a Salta |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
26,00 |
|
32 |
Gtos.Remis
O-S-E.Lara-Chorolque |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
130,00 |
|
33 |
Gtos.Remis
S-O-E.Lara-Chorolque |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
130,00 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$ 314,00 |
|
1 |
565
Fotocopias p/adm.Acad.S.O. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
113,00 |
|
30 |
10
impres. p/promocionar Carr. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
130,00 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$ 243,00 |
|
29 |
Atenc.Cta.Cte.
E IVA base S.O. |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
47,19 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$ 47,19 |
|
31 |
1
Día viáticos-Lic.Elena Chorolque |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
216,00 |
|
34 |
1
Día viáticos-Esteban Lara |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
185,00 |
|
35 |
1
Día viáticos-Jorge Martínez |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
150,00 |
|
36 |
1
Día viáticos-Lic. Pedro Rueda |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
150,00 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$ 701,00 |
|
35 |
Gtos.
Mov. O-T-O-J.Martínez |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
36,00 |
|
|
Sub
Total |
|
|
|
|
$ 36,00 |
|
Universidad
Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
3 |
1 |
$
24,25 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
182,00 |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
40,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
13,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 193,11 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
232,25 |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
246,20 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
104,00 |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
405,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
140,00 |
11 |
3 |
4 |
6 |
$
65,00 |
11 |
3 |
4 |
9 |
$
250,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
314,00 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
243,00 |
11 |
3 |
5 |
5 |
$
47,19 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
701,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
36,00 |
11 |
3 |
9 |
3 |
$
184,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
580,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$ 1.439,81 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
2.560,19 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
* Fondos Otorgados $ 25.000,00.-
* Primera Rendición $ 4.000,00 - Resolución Nº SO-265/10.-
* Saldo $ 21.000,00
ARTICULO
2º : Cursar copia de la
presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración,
Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración
de
hc