San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos
Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
EL DIRECTOR DE
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Calzado para pers. Maestranza |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
69,00 |
2 |
Chaqueta, chomba y pantalón |
11 |
2 |
2 |
2 |
$
297,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
366,00 |
19 |
1 Caja x 500 sobre p/acto elecc. |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
59,50 |
20 |
4 Libros actas-5 cuad.-80 sobres |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
191,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
250,50 |
3 |
2 Resmas papel cont. p/Dpto. Alu |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
113,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
113,00 |
4 |
2 Lijas al agua p/Box Nº 5 |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
2,00 |
18 |
1 Lija al agua p/pintar frente edific. |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
1,00 |
20 |
5 Cintas empaque p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
27,50 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
30,50 |
5 |
10 desinfect. y 6 hormiguicidas |
11 |
2 |
5 |
4 |
$
112,52 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
112,52 |
4 |
10 Lits. Pint. y entonador p/box 5 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
52,00 |
18 |
4 Lits. Pint. p/pintar frente edificio |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
22,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
74,00 |
21 |
100Vasos y 50 cucharillas descar |
11 |
2 |
5 |
9 |
$
22,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
22,50 |
4 |
1 Rodillo y pincel p/box Nº 5 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
27,00 |
18 |
1 Rodillo p/pintar frente edificio |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
4,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 31,00 |
6 |
Cerradura p/cajón oficia D.Económ. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
39,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
39,00 |
5 |
10 Desodorantes ambiente p/S.O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
42,90 |
7 |
Adquisición artículos limpieza S.O |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
80,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
122,90 |
17 |
7 Biblioratos A4 p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
73,50 |
19 |
50 Lapiceras y 3 plasticolas p/elec |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
93,00 |
20 |
Art. Librería p/adm. Y acad. S.O. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
441,15 |
23 |
Art. Librería p/adm. S.O. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
1,93 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
609,58 |
8 |
Adq. 2 Cables 220 V y audio acad. |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
18,00 |
9 |
2 Fusibles 10 amp p/caja distribuc |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
8,00 |
22 |
14 Baterías p/luz de emergencia |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
770,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
796,00 |
10 |
1 Canasto p/bicicleta Sede Orán |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
26,00 |
16 |
3 Cartuchos p/Impresoras adm. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
114,00 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
140,00 |
4 |
1 Cinta ancha p/seguridad |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
11,00 |
20 |
46 CD p/adm. Y acad. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
126,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
137,50 |
|
Sub Total |
|
|
2 |
- |
$
366,00 |
|
|
|
3 |
- |
$
394,00 |
|
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$
209,02 |
|
|
|
|
7 |
- |
$
70,00 |
|
Principal |
|
|
9 |
- |
$ 1.805,98 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$
2.845,00 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
11 |
Reacond. alambrado perimetral |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
500,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 500,00 |
12 |
Envío correspondencia oficial S.O. |
11 |
3 |
5 |
1 |
$ 28,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 28,00 |
17 |
5 Encuad. Gdes.610 fotoc. p/acad |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
152,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 152,00 |
13 |
1 Día viáticos-Esteban Lara |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
185,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 185,00 |
13 |
Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
120,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 120,00 |
14 |
Corona fallec. Esposa Dr.Taranto |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
150,00 |
15 |
Bordado camisa ordenanza logo |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
20,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 170,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- |
$
500,00 |
|
Partida |
11 |
|
5 |
- |
$
180,00 |
|
|
|
|
7 |
- |
$
305,00 |
|
Principal |
|
|
9 |
- |
$
170,00 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$
1.155,00 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiera |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||
Gastos |
11 |
3 |
$
4.000,00 |
|||
|
|
|
|
|||
Aprobado |
|
|
|
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
2 |
2 |
$
366,00 |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
250,50 |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
113,00 |
11 |
2 |
3 |
4 |
$
30,50 |
11 |
2 |
5 |
4 |
$
112,52 |
11 |
2 |
5 |
5 |
$
74,00 |
11 |
2 |
5 |
9 |
$
22,50 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
31,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
39,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
122,90 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
609,58 |
11 |
2 |
9 |
3 |
$
796,00 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
140,00 |
11 |
2 |
9 |
9 |
$
137,50 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
500,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
28,00 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
152,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
185,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
120,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
170,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
2.845,00 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
1.155,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
4.000,00 |
* Fondos Otorgados $ 26.250,00.-
* Primera Rendición $
5.008,45 - Resolución Nº SO-363/09.-
* Segunda Rendición $
6.221,01 – Resolución Nº SO-391/09.-
* Tercera Rendición $
4.000,00- Resolución Nº SO-036/10.-
* Cuarta Rendición $
4.000,00 – Resolución Nº SO-039/10.-
* Quinta Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-059/10.-
* Saldo $
3.020,54.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc