San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.351/08.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,66 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis con Sesenta y Seis Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 6.128 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil); quedando un saldo de $ 14.055,66 (Pesos Catorce Mil Cincuenta y Cinco con Sesenta y Seis Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,66 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis con Sesenta y Seis Centavos), de acuerdo  a la Segunda Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil); quedando un saldo de $ 14.055,66 (Pesos Catorce Mil Cincuenta y Cinco con Sesenta y Seis Centavos), correspondiente al  mes de diciembre de 2008, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Artículos limpieza p/Sede Orán

11

2

9

1

$         74,00

2

Artículos limpieza p/Sede Orán

11

2

9

1

$       279,06

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       353,06

3

39 Mts cable y 4 fichas RJ45 S.O

11

2

9

3

$         50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         50,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

2

9

-

$       403,06

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Expediente Nº SO-19.351/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$     403,06

Inciso

 

 

 

 

  

4

Serv. Prof. Ps. Mariela Páez

11

3

4

5

$       271,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       271,00

5

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

$         19,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         19,00

6

1260 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

$       252,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       252,00

7

1 Día viáticos-Lic. Mónica Tello

11

3

7

2

$       216,00

8

1 Día viáticos-Lic. Liliana Ramos

11

3

7

2

$       185,00

9

1 Día viáticos-Lic. Adriana Pereyra

11

3

7

2

$       185,00

10

1 Día viáticos-Lic. Susana Savoy

11

3

7

2

$       185,00

11

1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda

11

3

7

2

$       150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       921,00

7

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. M. Tello

11

3

7

9

$         86,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         86,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

4

-

$     271,00

Partida

11

 

5

-

$     271,00

 

 

 

7

-

$  1.007,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  1.549,00

Inciso

 

 

 

 

  

12

1 Router Wi Fi 108 MB TO-LINK

11

4

3

6

$       240,00

13

7 Placas de Red inhalámbricas

11

4

3

6

$       807,94

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.047,94

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

11

 

5

-

$  1.047,94

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

Expediente Nº SO-19.351/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$  1.047,94

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 3.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 3.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

9

1

 $        353,06

11

2

9

3

 $          50,00

11

3

4

5

 $        271,00

11

3

5

1

 $          19,00

11

3

5

3

 $        252,00

11

3

7

2

 $        921,00

11

3

7

9

 $          86,00

11

4

3

6

 $     1.047,94

Total

$     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       403,06

Inciso

11

3

-

-

 $    1.549,00

Inciso

11

4

-

-

 $    1.047,94

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

$     3.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,66.-

* Primera Rendición                                      $          24.611,00 - Resolución Nº SO-376/08.-

* Segunda Rendición                                     $            3.000,00 – Resolución Nº SO-386/08.-

* Saldo                                                                      $          14 055,66.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc