San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para solventar gastos de
funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que, dicho envío es por
la suma de $ 20.833,33 (Pesos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta
y Tres Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al
Memorando Nº 6.075 de
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que
avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
EL DIRECTOR DE
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por
aprobado los gastos por el pago de
facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
22 |
1 Cinta
embalar p/Sede Orán |
11 |
2 |
3 |
4 |
$ 3,84 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 3,84 |
1 |
204
Bolsas de residuos p/S.O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 95,75 |
2 |
Artículos
limpieza p/Sede Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 290,30 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 386,05 |
3 |
Cartucho
Toner p/Secretaría S.O. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 120,00 |
4 |
Cartucho
Toner p/Box Nº 1 Mat. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 120,00 |
16 |
3 Reptos
p/dispenser y caja filtros |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 265,00 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 505,00 |
|
|
Sub Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
- |
$ 3,84 |
||
Partida |
11 |
2 |
9 |
- |
$ 891,05 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Principal
|
|
|
|
|
|
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$ 894,89 |
||
Inciso |
|
|
|
|
|
||
10 |
Gtos.
Hotel-Lic. Pedro Rueda |
11 |
3 |
4 |
7 |
$ 70,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 70,00 |
|
7 |
Pje.Oran-Salta-Lic.
Pedro Rueda |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 43,00 |
|
8 |
Pje.Salta-Orán-Lic.
Pedro Rueda |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 43,00 |
|
11 |
Pje.
Orán-Salta-Lic. A. Acosta |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 43,00 |
|
12 |
Pje.
Salta-Orán-Lic. A. Acosta |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 43,00 |
|
17 |
Pje.Salta-Parana-Lic.
V. Ayala |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 182,16 |
|
18 |
Pje.Paraná-Tucumán-Lic.
V.Ayala |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 131,45 |
|
19 |
Pje.Tucumán-Orán-Lic.
V.Ayala |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 78,00 |
|
21 |
Pje.O-S-Prof.
María Bergagna |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 43,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 606,61 |
|
5 |
1 Día
viáticos-Lic. Víctor Ayala |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 216,00 |
|
6 |
1 Día
viáticos-Dolores Valiente |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 185,00 |
|
14 |
1 Día
viáticos-Dora Mendoza |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 185,00 |
|
15 |
1 Día
viáticos-Lic. Mónica Tello |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 216,00 |
|
20 |
1/2 Día
viáticos-Prof. M. Bergagna |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 92,50 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 894,50 |
|
5 |
Gtos.
Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 86,00 |
|
6 |
Gtos.
Mov. O-S-O-Lic. D.Valiente |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 86,00 |
|
14 |
Gtos.
Mov. O-S-O-Dora Mendoza |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 86,00 |
|
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||
15 |
Gtos.
Mov. O-S-O-Lic. M. Tello |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 86,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 344,00 |
|||
9 |
Inscrip.
Congreso-Lic. P. Rueda |
11 |
3 |
8 |
3 |
$ 120,00 |
|||
13 |
Inscrip.
Congreso-Lic. A. Acosta |
11 |
3 |
8 |
3 |
$ 70,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 190,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
4 |
- |
$ 70,00 |
||||
Partida |
11 |
|
7 |
- |
$ 1.845,11 |
||||
|
|
|
8 |
- |
$ 190,00 |
||||
Principal
|
|
|
|
|
|
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
3 |
|
- |
$ 2.105,11 |
||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||
|
Sub
Total |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$ 3.000,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
Financiera |
|
|
|
|
|
||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|||
|
|
2 |
|
||||||
Gastos |
11 |
3 |
$ 3.000,00 |
||||||
|
|
|
|
||||||
Aprobado |
|
|
|
||||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
3 |
4 |
$
3,84 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
386,05 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
505,00 |
11 |
3 |
4 |
7 |
$
70,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
606,61 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
894,50 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
344,00 |
11 |
3 |
8 |
3 |
$
190,00 |
Total |
$
3.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
894,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
2.105,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Fondos Otorgados $ 20.833,33.-
* Primera Rendición $
3.000,00 - Resolución Nº SO-337/08.-
* Segunda Rendición $
3.000,00 – Resolución Nº SO-339/08.-
* Tercera Rendición $ 3.000,00 – Resolución Nº
SO-341/08.-
* Saldo $
11 .833,33.-
ARTICULO
2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc