San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para solventar gastos de
funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que, dicho envío es por
la suma de $ 20.833,33 (Pesos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta
y Tres Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al
Memorando Nº 5.893 de
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que
avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
EL DIRECTOR DE
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por
aprobado los gastos por el pago de
facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
2 Rollos
papel p/fax p/S.Orán |
11 |
2 |
3 |
1 |
$ 19,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
19,00 |
2 |
Resma
papel p/certif. Dpto.Alum. |
11 |
2 |
3 |
2 |
$ 22,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
22,00 |
3 |
3 Baygon
p/depósito Gral. S.O. |
11 |
2 |
5 |
4 |
$ 22,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
22,50 |
4 |
Cable
candado p/bicicleta S.O. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 18,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
18,00 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
20 |
3
Detergentes y 3 desodorantes |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 13,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
13,50 |
5 |
Artículos
librería p/Sede Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 56,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
56,00 |
6 |
Tóner y
mouse p/D.G.A. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 140,00 |
7 |
Mouse
p/Biblioteca S.Orán |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 25,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
165,00 |
|
Sub Total
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
- |
$
41,00 |
|
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$
22,50 |
|
|
|
2 |
7 |
- |
$
18,00 |
|
Principal
|
|
2 |
9 |
- |
$
234,50 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$ 316,00
|
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
8 |
Trab.
Sanit. y gas baño mujeres |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 680,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
680,00 |
9 |
Reparación
de UPS Sede Orán |
11 |
3 |
3 |
3 |
$ 220,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
220,00 |
10 |
Serv.
Capact. RRHH-H. Viaggio |
11 |
3 |
4 |
5 |
$ 271,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 271,00 |
11 |
Envío
documentación oficial S.O. |
11 |
3 |
5 |
1 |
$ 16,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
16,00 |
14 |
Pje.Salta-Orán-Ernesto
Sánchez |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 43,00 |
15 |
Pje.Orán-Salta-Ernesto
Sánchez |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 43,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
86,00 |
12 |
2 Días
viáticos-Héctor Cabrera |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 300,00 |
13 |
1/2 Día
viáticos-Ernesto Sánchez |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 75,00 |
16 |
1/2 Día
viáticos-Azucena Chiozzi |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 75,00 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
17 |
1 Día
viáticos-Lic. Víctor Ayala |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 216,00 |
18 |
1 Día
viáticos-Esteban Lara |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 185,00 |
19 |
1 Día
viáticos-Lic. Mónica Tello |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 216,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.067,00 |
16 |
Gtos.Mov.S-O-S-Azucena
Chiozzi |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 86,00 |
17 |
Gtos.Mov.O-S-O-Lic.
V. Ayala |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 86,00 |
18 |
Gtos.Mov.O-S-O-Esteban
Lara |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 86,00 |
19 |
Gtos.Mov.O-S-O-Lic.Mónica
Tello |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 86,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
344,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
- |
$ 900,00
|
|
Partida |
11 |
3 |
4 |
- |
$ 271,00
|
|
|
|
3 |
5 |
- |
$
16,00 |
|
Principal
|
|
3 |
7 |
- |
$ 1.497,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$ 2.684,00 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiera |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||
Gastos |
11 |
3 |
$
3.000,00 |
|||
|
|
|
|
|||
Aprobado |
|
|
|
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
3 |
1 |
$ 19,00 |
11 |
2 |
3 |
2 |
$ 22,00 |
11 |
2 |
5 |
4 |
$ 22,50 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 18,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 13,50 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 56,00 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 165,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 680,00 |
11 |
3 |
3 |
3 |
$ 220,00 |
11 |
3 |
4 |
5 |
$ 271,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$ 16,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 86,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 1.067,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 344,00 |
Total |
$ 3.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
316,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
2.684,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
Incisos |
- |
- |
- |
- |
$ 3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Fondos Otorgados $ 20.833,33.-
* Primera Rendición $
3.000,00 - Resolución Nº SO-270/08.-
* Segunda Rendición $
3.000,00 – Resolución Nº SO-273/08.-
* Tercera Rendición $
3.000,00 – Resolución Nº SO-296/08.-
* Cuarta Rendición $
3.000,00 – Resolución Nº SO-315/08.-
* Quinta Rendición $
3.000,00 – Resolución Nº SO-316/08.-
* Saldo $
5.833,33
ARTICULO
2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc