San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para solventar gastos de
funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que, dicho envío es por
la suma de $ 20.833,33 (Pesos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta
y Tres Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al
Memorando Nº 5.893 de
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que
avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
EL DIRECTOR DE
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por
aprobado los gastos por el pago de
facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
20 |
Gtos.comida-Prof.
Graciela Lamas |
11 |
2 |
1 |
1 |
$ 6,00 |
21 |
Gtos.comida-Prof.
Graciela Lamas |
11 |
2 |
1 |
1 |
$ 6,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
12,00 |
1 |
Bolso
p/notebook Box.Nº 3 Mat. |
11 |
2 |
2 |
3 |
$ 120,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
120,00 |
25 |
3
Raticidas p/depósitos S. Orán |
11 |
2 |
5 |
4 |
$ 12,75 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
12,75 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
2 |
Combustible
p/motoguadaña |
11 |
2 |
5 |
6 |
$ 47,90 |
3 |
Kerosene
p/limpiar pisos bibliot. |
11 |
2 |
5 |
6 |
$ 27,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
75,40 |
4 |
6,67mts
plástico p/biblioteca SO |
11 |
2 |
5 |
8 |
$ 20,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
20,00 |
27 |
Pincel
p/personal maestranza S. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$ 6,46 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
6,46 |
5 |
Cerradura
armario metal. Coord. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 33,50 |
27 |
candado
p/armario depósito S.O. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 7,46 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
40,96 |
6 |
Escobillón
largo p/limpieza ofic. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 35,00 |
7 |
Artículos
limpieza p/edificio S.O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 16,90 |
26 |
Artículos
limpieza p/edificio S.O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 46,40 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
98,30 |
8 |
1 Sello
para biblioteca S. Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 18,00 |
9 |
1 Sello
p/Coord.Adm.Acad. S.O. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 12,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
30,00 |
10 |
Termo
p/personal maestranza S. |
11 |
2 |
9 |
4 |
$ 34,69 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
34,69 |
11 |
40 mts
tanza para bordeadora S. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 20,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
20,00 |
18 |
Tubos,
agujas y jeringas p/lab. |
11 |
2 |
9 |
5 |
$ 45,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
45,50 |
|
Sub Total
|
|
2 |
1 |
- |
$
12,00 |
|
|
2 |
2 |
- |
$
120,00 |
|
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$
108,15 |
|
|
|
2 |
7 |
- |
$
47,42 |
|
Principal
|
|
2 |
9 |
- |
$ 228,49
|
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$ 516,06
|
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
12 |
Trabajos
sanitarios baños S. Orán |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 350,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
350,00 |
19 |
Traslado
insumos p/laboratorio |
11 |
3 |
5 |
1 |
$ 22,13 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
22,13 |
13 |
Seguro
accid. Pers. alum.S.O. |
11 |
3 |
5 |
4 |
$ 360,01 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
360,01 |
14 |
Gtos.
Mant. Cta. Cte. S. Orán |
11 |
3 |
5 |
5 |
$ 43,80 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
43,80 |
22 |
Pje. Salta-Mendoza-G.
Lamas |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 240,00 |
23 |
Pje. Mendoza-Salta-G.
Lamas |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 240,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
480,00 |
15 |
1 Día
viáticos-Lic. Víctor Ayala |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 216,00 |
16 |
1 Día
viáticos-Dolores Valiente |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 185,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
401,00 |
15 |
Gtos.
Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 86,00 |
16 |
Gtos.
Mov. O-S-O-D. Valiente |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 86,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
172,00 |
24 |
Incrip.Jornadas-Prof.
G. Lamas |
11 |
3 |
8 |
3 |
$ 200,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
200,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
- |
$ 350,00
|
|
Partida |
11 |
3 |
5 |
- |
$ 425,94
|
|
|
|
3 |
7 |
- |
$ 1.053,00 |
|
Principal
|
|
3 |
8 |
- |
$ 200,00
|
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$ 2.028,94 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
17 |
2
Teléfonos p/Dirección Acad. S. |
11 |
4 |
3 |
4 |
$ 170,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 170,00
|
1 |
3 Placas
de red inhalámbrica |
11 |
4 |
3 |
6 |
$ 285,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 285,00
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
4 |
3 |
- |
$ 455,00
|
|
Principal |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
4 |
|
- |
$ 455,00
|
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiera |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||
Gastos |
11 |
3 |
$
3.000,00 |
|||
|
|
4 |
|
|||
Aprobado |
|
|
|
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$
12,00 |
11 |
2 |
2 |
3 |
$
120,00 |
11 |
2 |
5 |
4 |
$
12,75 |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
75,40 |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
20,00 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
6,46 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
40,96 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
98,30 |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 30,00 |
11 |
2 |
9 |
4 |
$ 34,69 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 20,00 |
11 |
2 |
9 |
5 |
$ 45,50 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 350,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$ 22,13 |
11 |
3 |
5 |
4 |
$ 360,01 |
11 |
3 |
5 |
5 |
$ 43,80 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 480,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 401,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 172,00 |
11 |
3 |
8 |
3 |
$ 200,00 |
11 |
4 |
3 |
4 |
$ 170,00 |
11 |
4 |
3 |
6 |
$ 285,00 |
Total |
$ 3.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
516,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
2.028,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$
455,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
Incisos |
- |
- |
- |
- |
$ 3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Fondos Otorgados $ 20.833,33.-
* Primera Rendición $
3.000,00- Resolución Nº SO-270/08.-
* Segunda Rendición $ 3.000,00 – Resolución Nº SO-273/08.-
* Tercera Rendición $ 3.000,00 – Resolución Nº SO-296/08.-
* Saldo $
11.833,33
ARTICULO
2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc