San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para solventar gastos de
funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que, dicho envío es por
la suma de $ 13.893,89 (Pesos Trece Mil
Ochocientos Noventa y Tres con Ochenta y Nueve Centavos), correspondiente a los
fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 5.800 de
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que
avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
EL DIRECTOR DE
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por
aprobado los gastos por el pago de
facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
20 Resmas
papel A4 Adm.y Acad |
11 |
2 |
3 |
2 |
$ 324,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
324,00 |
2 |
10 mechas
WidiaX400 serie larga |
11 |
2 |
7 |
5 |
$ 21,75 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
21,75 |
2 |
Candado,portacandado,cerradura |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 38,75 |
3 |
Trofeos
p/encuentro Univ. Bolivia |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 195,00 |
4 |
Cerradura
depósito chico SedeO. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 47,00 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
280,75 |
15 |
Artículos
limpieza Sede Orán |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 1,26 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1,26 |
5 |
Material
electricidad p/inst.eléct. |
11 |
2 |
9 |
3 |
$ 238,30 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
238,30 |
|
Sub Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
2 |
3 |
- |
$
324,00 |
|
|
|
2 |
7 |
- |
$
302,50 |
|
|
|
2 |
9 |
|
$
239,56 |
|
Principal
|
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$ 866,06
|
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
6 |
Instalac.
eléctricas y telefónicas |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 110,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
110,00 |
7 |
Reparac.
y service aire acondic. |
11 |
3 |
3 |
3 |
$ 380,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 380,00 |
8 |
Pje.O-S-Nadia
González |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 40,00 |
9 |
Pje.S-O-Nadia
González |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 40,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
80,00 |
10 |
1 Día
viáticos-Ing. M.de Encalada |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 185,00 |
11 |
1 Día
viáticos-Lic. Víctor Ayala |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 216,00 |
12 |
1 Día
viáticos-Lic. Víctor Ayala |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 216,00 |
13 |
1 Día
viáticos-Esteban Lara |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 185,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
802,00 |
10 |
Gtos.
Mov. O-S-O-M.Encalada |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 80,00 |
11 |
Gtos.
Mov. O-S-O-Lic. V.Ayala |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 80,00 |
12 |
Gtos.
Mov. O-S-O-Lic. V.Ayala |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 80,00 |
13 |
Gtos.
Mov. O-S-O-Esteban Lara |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 80,00 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 320,00
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
3 |
3 |
- |
$ 490,00
|
|
|
|
3 |
7 |
- |
$ 1.202,00
|
|
Principal
|
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$ 1.692,00 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
14 |
Escritorio
p/Sala Internet S.Orán |
11 |
4 |
3 |
7 |
$ 441,94 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 441,94
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
4 |
3 |
- |
$ 441,94
|
|
Principal |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
4 |
|
- |
$ 441,94
|
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiera |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||
Gastos |
11 |
3 |
$
3.000,00 |
|||
|
|
4 |
|
|||
Aprobado |
|
|
|
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
3 |
2 |
$ 324,00 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$ 21,75 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 280,75 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 1,26 |
11 |
2 |
9 |
3 |
$ 238,30 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 110,00 |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
3 |
3 |
3 |
$ 380,00 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 80,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 802,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 320,00 |
11 |
4 |
3 |
7 |
$ 441,94 |
Total |
$ 3.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
866,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
1.692,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
5 |
- |
- |
$
441,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$ 3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Fondos Otorgados $ 13.893,89.-
* Primera Rendición $
3.000,00- Resolución Nº SO-248/08.-
*Segunda Rendición $ 3.000,00 – Resolución Nº SO-266/08.-
* Tercera Rendición $ 3.000,00 – Resolución Nº SO-267/08.-
* Cuarta Rendición $ 3.000,00 – Resolución Nº SO-268/08.-
* Saldo $
1.893,89
ARTICULO
2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc