San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para solventar gastos de
funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que, dicho envío es por
la suma de $ 13.893,89 (Pesos Trece Mil
Ochocientos Noventa y Tres con Ochenta y Nueve Centavos), correspondiente a los
fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 5.800 de
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que
avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
EL DIRECTOR DE
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por
aprobado los gastos por el pago de
facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
refrigerio
a rectora Universidad |
11 |
2 |
1 |
1 |
$ 48,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
48,00 |
2 |
Planchuela
de madera p/S. Orán |
11 |
2 |
1 |
5 |
$ 12,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
12,00 |
3 |
Bolso
p/proyector y noteboock |
11 |
2 |
2 |
3 |
$ 55,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
55,00 |
4 |
10 Rollos
papel p/ticket comedor |
11 |
2 |
3 |
1 |
$ 23,00 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
23,00 |
5 |
Tornillos
y tacos p/sector maest. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 7,00 |
14 |
Cerradura
para salón auditorio |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 49,00 |
15 |
5 Pitones
L Nº 8 y tacos para S. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 4,90 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
60,90 |
6 |
6
Lámp.edificio predio avda.fassio |
11 |
2 |
9 |
3 |
$ 210,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
210,00 |
7 |
3
Cartuchos p/sector acad. S.O. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 93,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
93,00 |
16 |
5 DVD
para Servidor Internet S.O |
11 |
2 |
9 |
9 |
$ 7,60 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
7,60 |
|
Sub Total
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
- |
$
60,00 |
|
Partida |
11 |
2 |
2 |
- |
$
55,00 |
|
|
|
2 |
3 |
- |
$
23,00 |
|
|
|
2 |
7 |
|
$
60,90 |
|
Principal
|
|
2 |
9 |
- |
$
310,60 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$ 509,50
|
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
17 |
Arreglo
bicicleta de la Sede Orán |
11 |
3 |
3 |
2 |
$ 33,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
33,50 |
8 |
2 Días
viáticos-Lic. Víctor Ayala |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 432,00 |
9 |
2 Días
viáticos-D. Valiente |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 370,00 |
10 |
1 Día
viáticos-Esteban Lara |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 185,00 |
11 |
1 Día
viáticos-Jaquelina Jallés |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 150,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.137,00 |
8 |
Gtos.
Mov. O-S-O.-Lic. V. Ayala |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 80,00 |
9 |
Gtos.
Mov. O-S-O.-D. Valiente |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 80,00 |
10 |
Gtos.
Mov. O-S-O.-Esteban Lara |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 80,00 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
11 |
Gtos.
Mov. O-S-O.-J. Jallés |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 80,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 320,00
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
3 |
3 |
- |
$ 33,50
|
|
|
|
3 |
7 |
- |
$ 1.457,00
|
|
Principal
|
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$ 1.490,50 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
12 |
Eduardo
Saba - Pasante |
11 |
5 |
1 |
3 |
$ 500,00 |
13 |
Eduardo Álvarez
- Pasante |
11 |
5 |
1 |
3 |
$ 500,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.000,00
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
5 |
1 |
- |
$ 1.000,00
|
|
Principal |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
5 |
|
- |
$ 1.000,00
|
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiera |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||
Gastos |
11 |
3 |
$
3.000,00 |
|||
|
|
5 |
|
|||
Aprobado |
|
|
|
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P. Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$ 48,00 |
11 |
2 |
1 |
5 |
$ 12,00 |
11 |
2 |
2 |
3 |
$ 55,00 |
11 |
2 |
3 |
1 |
$ 23,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 60,90 |
11 |
2 |
9 |
3 |
$ 210,00 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 93,00 |
11 |
2 |
9 |
9 |
$ 7,60 |
11 |
3 |
3 |
2 |
$ 33,50 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 1.137,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 320,00 |
11 |
5 |
1 |
3 |
$ 1.000,00 |
Total |
$ 3.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
509,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
1.490,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
5 |
- |
- |
$
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
Incisos |
- |
- |
- |
- |
$ 3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
* Fondos Otorgados $ 13.893,89.-
* Primera Rendición $ 3.000,00- Resolución Nº SO-248/08.-
* Saldo $
10.893,89
ARTICULO
2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc