San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para solventar gastos de
funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que, dicho envío es por
la suma de $ 12.500,00 ( Pesos Doce Mil Quinientos) por lo que
Que, dicha dirección
eleva
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que
avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
EL DIRECTOR DE
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por
aprobado los gastos por el pago de
facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Sandwichs y gaseosas p/S.Orán |
11 |
2 |
1 |
1 |
$ 36,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 136,50 |
4 |
Antiparra transp. p/agente S.O. |
11 |
2 |
2 |
2 |
$ 6,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 6,00
|
2 |
Cuadernos
y papel rollo p/S.Orán |
11 |
2 |
3 |
1 |
$ 50,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 50,00 |
1 |
1 Paquete
servilletas de papel |
11 |
2 |
3 |
4 |
$ 3,90 |
6 |
13 Lijas
p/Dirección Académica |
11 |
2 |
3 |
4 |
$ 21,71 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 25,61 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
5 |
Correa
para tractor S.Orán |
11 |
2 |
4 |
3 |
$ 18,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 18,00 |
6 |
Pintura
para Direcc. Académica |
11 |
2 |
5 |
5 |
$ 393,25 |
7 |
Pintura
para Direcc. Académica |
11 |
2 |
5 |
5 |
$ 49,89 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 443,14 |
3 |
Combustible
para tractor S.Orán |
11 |
2 |
5 |
6 |
$ 91,00 |
4 |
Grasa
lubricante p/tractor S.Orán |
11 |
2 |
5 |
6 |
$ 22,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 113,50 |
1 |
50 Vasos
de plástico descart. |
11 |
2 |
5 |
9 |
$ 5,00 |
4 |
Adhesivo
de contacto p/S.Orán |
11 |
2 |
5 |
9 |
$ 10,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 15,50 |
8 |
15 Kgs. cadena p/bicicletas S.O. |
11 |
2 |
7 |
1 |
$ 15,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 15,00 |
4 |
Cuchilla
p/tractor S.Orán |
11 |
2 |
7 |
5 |
$ 44,00 |
6 |
1 Rodillo
p/pintar Direcc. Acad. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$ 18,15 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 62,15 |
8 |
Candado
doble p/bicicletas S.O. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 46,25 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 46,25 |
2 |
1 Caja
archivo p/Adm. S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 6,75
|
9 |
Artículos
de librería p/S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 74,65 |
10 |
Kit limpieza CD/DVD taller comp |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 16,00 |
35 |
Artículos
de librería p/S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 25,18 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 122,58 |
11 |
Mat.
Electricidad Direcc. Acad. |
11 |
2 |
9 |
3 |
$ 428,54 |
12 |
Mat.
Electricidad Direcc. Acad. |
11 |
2 |
9 |
3 |
$ 118,50 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 547,04 |
13 |
Tanza
para bordeadora S.Orán |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 20,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 20,00 |
10 |
1 DVD con
caja p/Dpto. Alumnos |
11 |
2 |
9 |
9 |
$ 3,60 |
14 |
50 CD
para Taller comput. S.O. |
11 |
2 |
9 |
9 |
$ 60,00 |
33 |
Mouse
p/Coord. Carrera Enf. S.O |
11 |
2 |
9 |
6 |
$ 25,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 88,60 |
|
Sub Total |
|
2 |
1 |
- |
$ 136,50 |
|
|
2 |
2 |
- |
$ 6,00
|
|
|
|
2 |
3 |
- |
$ 75,61 |
|
Partida |
11 |
2 |
4 |
- |
$ 18,00 |
|
|
|
2 |
5 |
- |
$ 572,14 |
|
|
|
2 |
7 |
- |
$ 123,40 |
|
Principal |
|
2 |
9 |
- |
$ 778,22 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
|
- |
$1.709,87 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
15 |
Envío
correspondencia oficial S.O. |
11 |
3 |
1 |
5 |
$ 12,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 12,00 |
16 |
Coloc. piso en Direcc.
Acad. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 589,00 |
17 |
Desmalez. Y limp.Predio S.Orán |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 500,00 |
18 |
Desmalez. Y limp.Predio S.Orán |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 750,00 |
19 |
Desmalez. Y limp.Predio S.Orán |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 750,00 |
20 |
Desmalez. Y limp.Predio S.Orán |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 760,00 |
34 |
Colocación
marco en depósito |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 80,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$3.429,00
|
21 |
Traslado
mat. Inst. Enf. Trop. |
11 |
3 |
5 |
1 |
$ 12,51 |
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 12,51 |
|
2 |
3375
Fotocopias p/Adm. S.Orán |
11 |
3 |
5 |
3 |
$ 530,25 |
|
9 |
Encuadernaciones
y fotocopias |
11 |
3 |
5 |
3 |
$ 391,35 |
|
22 |
659
Fotocopias p/S.Orán |
11 |
3 |
5 |
3 |
$ 98,85 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.020,45 |
|
23 |
Comisiones
Bancarias S.Orán |
11 |
3 |
5 |
5 |
$ 51,06 |
|
24 |
comisiones
Bancarias S.Orán |
11 |
3 |
5 |
5 |
$ 44,29 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 95,35 |
|
25 |
Pje. Orán-Salta – Fernando Durgam |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 36,00 |
|
26 |
Pje. Salta-Orán – Fernando Durgam |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 36,00 |
|
30 |
Pje. Orán-Salta-Eusebio Méndez |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 36,00 |
|
31 |
Pje. Salta-Orán-Eusebio Méndez |
11 |
3 |
7 |
1 |
$ 36,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 144,00 |
|
27 |
1 Día
viáticos-Fernando Durgam |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 96,80 |
|
28 |
1 Día
viáticos-Mónica Tello |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 147,00 |
|
32 |
1/2 Día
viáticos-Eusebio Méndez |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 63,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 306,80 |
|
28 |
Gto. Movilidad-Mónica Tello |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 72,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 72,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
- |
$ 12,00 |
|
|
Partida |
11 |
3 |
3 |
- |
$3.429,00
|
|
|
|
|
3 |
5 |
- |
$1.128,31
|
|
|
Principal |
|
3 |
7 |
- |
$ 522,80 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$5.092,11
|
|
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
36 |
Estabilizador
p/Box T.U.L.C.M. |
11 |
4 |
3 |
6 |
$ 100,00 |
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 100,00 |
|
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Partida |
11 |
4 |
3 |
6 |
$ 100,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Principal |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||
|
11 |
4 |
|
- |
$ 100,00 |
|||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||||||
29 |
Pasante
Eduardo Luís Saba |
11 |
5 |
1 |
3 |
$ 450,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 450,00 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Partida |
11 |
5 |
1 |
- |
$ 450,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Principal |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||
|
11 |
5 |
|
- |
$ 450,00 |
|||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$7.351,98 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Financiera |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Total |
|
2 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
|||||||||
Gastos |
11 |
4 |
$
7.351,98 |
|||||||||
|
|
5 |
|
|||||||||
Aprobado |
|
|
|
|||||||||
* Fondos Otorgados $ 12.500,00.-
* Primera Rendición $ 5.148,02- Resolución Nº 293/07.-
* Segunda Rendición $ 7.351,98.-Resolución
Nº 045/08
* Saldo $
0.000,00
ARTICULO
2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc