San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.104/07.-

 

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 ( Pesos  Veinticinco Mil)  por lo que la Dirección Administrativa Económica eleva la rendición correspondiente .

 

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2007, por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil ), en un todo de acuerdo a la  rendición  realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Comida para autoridades mesa

11

2

1

1

 $  14,00

2

Agua para dispenser  - Sede Orán

11

2

1

1

 $  30,00

3

Azúcar y café p/Sede Orán

11

2

1

1

 $    7,65

7

Desayuno - H. Cabrera

11

2

1

1

 $    3,75

8

Comida - H. Cabrera

11

2

1

1

 $    6,00

9

Comida - H. Cabrera

11

2

1

1

 $    6,00

13

Desayuno - L. Rocha

11

2

1

1

 $    6,00

14

Comida - L. Rocha

11

2

1

1

 $    6,00

15

Comida - L. Rocha

11

2

1

1

 $    6,00

 

Expediente Nº 19.104/07.-

 

 

 

 

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     85,40

16

Plantas p/ Predio Sede Oran

11

2

1

4

 $     57,50

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     57,50

17

Barral p/cortinas de Anfiteatro S.O

11

2

1

5

 $    26,40

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $    26,40

18

Guantes p/Personal jardinería S.O

11

2

2

2

 $     8,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     8,00

19

Bandera p/ Actos Oficiales

11

2

2

3

 $   29,90

20

Alfombra p/ Anfiteatro S.O.

11

2

2

3

 $   30,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $   59,90

21

Papel para Fax - S.O.

11

2

3

1

 $   17,00

22

Papel para Fax - S.O.

11

2

3

1

 $   34,00

23

Cuadernos y sobres para Adm.

11

2

3

1

 $   28,75

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $    79,75

25

Resma papel A4 p/ Adm.S.Orán

11

2

3

2

 $   55,00

 

Sub Total                                     

Partida

Parcial

 

 $   55,00

24

Cinta Empaque p/Adm. S.O.

11

2

3

4

 $    2,80

26

4 Lijas p/muebles Coord. Carr. Enf.

11

2

3

4

 $    3,20

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $    6,00

24

Pegamento p/ uso Adm.

11

2

5

1

 $    3,50

27

Poxirrán p/ uso en Biblioteca S.O.

11

2

5

1

 $  12,75

28

2 Alcoholes p/ sector Limpieza

11

2

5

1

 $    3,00

29

Alquitrán p/ vereda Predio SO

11

2

5

1

 $  82,68

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $ 101,93

 

Expediente Nº 19.104/07.-

 

 

 

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

30

Insecticidas p/ desinfección

11

2

5

4

 $   39,85

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $   39,85

31

Comb. p/ máq. cortar césped

11

2

5

6

 $   10,00

32

Comb. p/ uso del mini-tractor

11

2

5

6

 $   79,00

33

Comb. p/ uso del vehiculo oficial

11

2

5

6

 $  24,00

 

Sub Total                                     

Partida

Parcial

 

 $113,00

30

Cera p/ piso Predio S.O.

11

2

5

9

 $     5,30

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     5,30

29

Cerámico p/ vereda Predio S.O.

11

2

6

1

 $   27,50

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $   27,50

29

Cemento p/vereda Predio SO

11

2

6

5

 $  416,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $  416,00

29

Mat. p/ puerta met.-Predio SO

11

2

7

1

 $ 113,55

34

Curvas p/uso de serv sanit. SO

11

2

7

1

 $   18,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $ 131,55

35

Siluetas p/baño Anfiteatro SO

11

2

7

2

 $  72,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $  72,00

30

Pulverizador p/ Predio SO

11

2

7

5

 $    3,20

36

Alicate y tenaza p/serv. Mant. SO

11

2

7

5

 $  29,00

37

Cuchilla p/ mini-tractor S. Orán

11

2

7

5

 $  30,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $  62,20

20

Arandelas p/ Anfiteatro S.O.

11

2

7

9

 $    1,00

34

Cañerías p/uso serv. Sanit.SO

11

2

7

9

 $  32,00

35

Tornillos y tacos p/baño Anf

11

2

7

9

 $    1,00

Expediente Nº 19.104/07.-

 

 

 

38

Copia de llave p/ Adm. SO

11

2

7

9

 $      4,00

39

Estruc. y soporte estract. aire Anf

11

2

7

9

$   375,00

40

Perno de seguridad - Sede Orán

11

2

7

9

 $   12,00

41

Copias p/llave Dir. Adm. Econ. SO

11

2

7

9

 $     4,00

42

Pasador p/puerta Sector Adm. SO

11

2

7

9

 $     6,50

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $ 435,50

43

Ripio p/ vereda de Predio SO

11

2

8

4

 $ 630,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $ 630,00

26

1 Aerosol p/ Coord.. Carrera Enf.

11

2

9

1

 $   10,00

44

Bolsas p/ residuo - Sede Orán

11

2

9

1

 $   18,00

45

Artículo de limpieza - Sede Orán

11

2

9

1

 $   20,20

46

Artículo de limpieza - Sede Orán

11

2

9

1

 $   26,94

47

Artículo de limpieza - Sede Orán

11

2

9

1

 $   39,00

 

Sub Total                                     

Partida

Parcial

 

 $ 114,14

22

Marcadores - Sector Acad. S.O.

11

2

9

2

 $     4,00

23

Artículos de librería Sede Orán

11

2

9

2

 $     4,50

24

Artículos de librería Sede Orán

11

2

9

2

 $    85,40

48

Sello p/ Supervisor de Red - SO

11

2

9

2

 $    20,00

49

Etiquetas p/ biblioteca- SO

11

2

9

2

 $    16,80

50

Sellos p/ directivos de la SO

11

2

9

2

 $    20,00

51

Sellos p/Administración de S. O.

11

2

9

2

 $    48,00

52

Lapicera p/ uso Adm. SO

11

2

9

2

 $      0,85

117

Artículos de librería Sede Orán

11

2

9

2

$       4,99

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

$   204,54

53

1 Buscapolo p/Taller Comp-SO

11

2

9

3

 $      3,00

54

Artículos de Electricidad p/ S.O.

11

2

9

3

$   332,90

55

Artículos de Electricidad p/ S.O.

11

2

9

3

 $  410,50

56

Artículos de Electricidad p/ S.O.

11

2

9

3

 $  980,05

57

Artículos de Electricidad p/ S.O.

11

2

9

3

 $  920,15

58

Artículos de Electricidad p/ S.O.

11

2

9

3

 $  653,00

59

9,5 Mts. Cable 2x1 p/audio S.O.

11

2

9

3

 $   19,95

60

5 Mts. Cable 2x1 y 1 ficha 3 p/p

11

2

9

3

 $     8,50

61

8 Lámparas bajo consumo S.O.

11

2

9

3

 $   88,00

62

2 Focos bajo consumo S.Orán

11

2

9

3

 $   30,00

 

Expediente Nº 19.104/07.-

 

 

 

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

$  3.446,05

63

Pedal p/ bicicleta - Sede Orán

11

2

9

6

 $       6,00

64

Teclado p/ Taller de Comp.- SO

11

2

9

6

$      23,00

65

44 mts.tanza p/cortadora Césped

11

2

9

6

 $     22,00

66

Mouse p/ Taller de Comp - SO

11

2

9

6

 $     35,00

67

Cartucho p/ impresora - Adm. SO

11

2

9

6

 $     40,00

68

Mouse p/ Direc. Adm. Econ. S.O.

11

2

9

6

 $     24,80

69

2 Cartuchos de tóner p/ Adm. SO

11

2

9

6

 $   151,20

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $   302,00

29

Tela Mosq p/ baño Predio SO

11

2

9

9

 $     19,00

70

33 CD p/ Taller de Comp. SO

11

2

9

9

 $     39,00

 

Sub Total                                     

Partida

Parcial

 

 $     58,00

 

Sub Total

 

2

1

-

 $   169,30

 

 

 

2

2

-

 $    67,90

 

 

 

2

3

-

 $  140,75

 

Partida

11

2

5

-

 $  260,08

 

 

 

2

6

-

 $  443,50

 

 

 

2

7

-

 $  701,25

 

 

 

2

8

-

 $  630,00

 

Principal

 

2

9

-

$ 4.124,73

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

Inciso

11

2

 

-

$6.537,51

71

Por Instalaciones Eléct. S. Orán

11

3

3

1

 $   900,00

72

Por Instalaciones Eléct. S. Orán

11

3

3

1

 $   400,00

73

Por Instalaciones Eléct. S. Orán

11

3

3

1

 $   970,00

74

Por Instalaciones Eléct. S. Orán

11

3

3

1

 $   900,00

75

Por Instalaciones Eléct. S. Orán

11

3

3

1

 $   950,00

76

Por Instalaciones Eléct. S. Orán

11

3

3

1

 $   910,00

77

Por Instalaciones Eléct. S. Orán

11

3

3

1

 $   970,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

$ 6.000,00

78

Serv. de desmalezam - Predio SO

11

3

3

5

 $   600,00

79

Serv. de lavandería

11

3

3

5

 $     10,00

80

Serv. de desmalezam - Predio SO

11

3

3

5

 $   600,00

Expediente Nº 19.104/07.-

 

 

81

Serv. de desmalezam - Predio SO

11

3

3

5

$     600,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

$ 1.810,00

82

Nivelación predio Sede Orán

11

3

4

9

 $    792,00

83

Nivelación predio Sede Orán

11

3

4

9

 $    420,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

$ 1.212,00

84

Serv. de flete p/ Taller de Comp.

11

3

5

1

 $     33,22

85

Serv. de flete p/ Adm. SO

11

3

5

1

 $     17,48

86

Serv.de Encom. p/Mesa de Ent

11

3

5

1

 $     11,22

87

Serv.de Encom. p/ Adm. SO

11

3

5

1

 $     12,13

88

Serv.de Encom. p/Mesa de Ent

11

3

5

1

 $     11,00

89

Serv.de Encom. p/ Adm. SO

11

3

5

1

 $     15,20

90

Serv. de flete p/ Adm. SO

11

3

5

1

 $     36,10

91

Serv. de Encom.p/ Docum. - SO

11

3

5

1

 $     13,62

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $   149,97

23

4313 Fotocopias para Adm. S.O.

11

3

5

3

 $   431,30

24

6973 Fotocopias para Adm. S.O.

11

3

5

3

 $   697,30

52

7361 Fotocopias para Adm. S.O.

11

3

5

3

 $   736,10

92

6 Libros Encuadernados p/Bibliot

11

3

5

3

 $     72,00

93

200 Fotocopias para Adm. S.O.

11

3

5

3

 $     20,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $1.956,70

94

Atención Cta. Cte.de Bco. Nación

11

3

5

5

 $       9,44

95

Atención Cta. Cte.de Bco. Nación

11

3

5

5

 $     70,42

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     79,86

4

Pje. Oran-Salta - H. Cabrera

11

3

7

1

 $      29,00

5

Pje. Salta-Oran - H. Cabrera

11

3

7

1

 $      29,00

6

Pje. urbano H. Cabrera

11

3

7

1

 $        1,00

10

Pje. Oran-Salta - L. Rocha

11

3

7

1

 $      29,00

11

Pje. Salta-Oran - L. Rocha

11

3

7

1

 $      29,00

12

Pje. Urbano L. Rocha

11

3

7

1

$         1,00

98

Pje. Salta-Orán - Ing. C. Camardelli

11

3

7

1

$       29,00

99

Pje. Orán-Salta - Ing. C. Camardelli

11

3

7

1

$       29,00

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $    176,00

Expediente Nº 19.104/07.-

 

 

96

1/2 Día Viáticos - Elena Chorolque

11

3

7

2

$       63,00

97

1 Día Viáticos - Lic. Mónica Tello

11

3

7

2

$     147,00

100

Viáticos - C. Camardelli

11

3

7

2

 $      53,99

101

1/2 Día Viáticos - Elena Chorolque

11

3

7

2

$       63,00

102

1 1/2 Días Viáticos - C. Mercado

11

3

7

2

$     161,97

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $    488,96

96

Gtos. Mov. O-S-O.- E. Chorolque

11

3

7

9

 $      58,00

101

Gtos. Mov. O-S-O.- E. Chorolque

11

3

7

9

$      58,00

102

Gtos. Mov. S-O-S. - C. Mercado

11

3

7

9

 $      58,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $    174,00

 

Sub Total

 

3

3

-

$ 7.810,00

 

Partida

11

3

4

-

$ 1.212,00

 

 

 

3

5

-

$ 2.186,53

 

 

 

3

7

-

 $    838,96

 

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

Inciso

11

3

 

-

$

12.047,49

103

Purificador de Agua p/ SO

11

4

3

3

$    700,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $   700,00

104

Fuente de Alim.p/ Dpto. Alumnos

11

4

3

6

 $     75,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     75,00

105

Biblioteca p/ Secretaría SO

11

4

3

7

 $   209,00

106

Escrit. y Mesa PC p/ Secret. SO

11

4

3

7

 $   661,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $   870,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

$  1.645,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

4

 

-

$  1.645,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

107

Pasante-Daniela Rodríguez-ABRIL

11

5

1

3

 $   450,00

108

Pasante Sergio Siles - ABRIL

11

5

1

3

 $   450,00

Expediente Nº 19.104/07.-

 

 

 

109

Pasante Fabián Díaz - ABRIL

11

5

1

3

 $    540,00

110

Pasante José Cardozo - ABRIL

11

5

1

3

 $    540,00

111

Pasante Héctor Espinoza - ABRIL

11

5

1

3

 $    540,00

112

Pasante-Daniela Rodríguez-MAYO

11

5

1

3

 $    450,00

113

Pasante Sergio Siles - MAYO

11

5

1

3

 $    450,00

114

Pasante Fabián Díaz - MAYO

11

5

1

3

 $    450,00

115

Pasante José Cardozo - MAYO

11

5

1

3

 $    450,00

116

Pasante Héctor Espinoza - MAYO

11

5

1

3

 $    450,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

$  4.770,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Partida

11

5

1

-

$  4.770,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

5

 

-

$  4.770,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$

25.000,00

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Gastos

11

3

 

 

$ 25.000,00

 

 

 

4

 

 

 

 

Aprobado

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.-

 

hc