SALTA, 15 FEB 2005
Expte. Nº 18.279/04 – Cuerpos I y II
VISTO estas actuaciones y la presentación efectuada por la DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS; y
CONSIDERANDO:
QUE por la misma solicita se haga efectivo el pago de horas extras cumplidas oportunamente por choferes de la Sección Automotores de la citada Dirección, por Misiones Oficiales con distintas Facultades y/o Dependencias de esta Universidad, correspondientes al período comprendido entre el mes de julio y el mes de noviembre del año 2004.
QUE la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL, a fs. 325, hace saber que de acuerdo a lo informado por el Director de Servicios Generales, a fs. 322, calculó los importes de tales horas extras de julio a noviembre del año 2004, con su respectivo S.A.C., los que se detallan en la planilla que se adjunta a fs. 324.
Por ello y atento a lo aconsejado por SECRETARIA ADMINISTRATIVA,
LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL a efectuar la liquidación de las horas extras cumplidas por personal del Servicio de Automotores, de la DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES de la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS, correspondiente al período de julio a noviembre del año 2004, de acuerdo a la planilla que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las respectivas partidas del Presupuesto de la UNIVERSIDAD por el corriente Ejercicio.
ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a: Rectorado, Secretarías Administrativa, del Consejo Superior, Dirección General de Personal, Direcciones Generales de Obras y Servicios y de Administración, Dirección de Servicios Generales e interesados. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG.
Firmado Firmado
CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI
SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA
RESOLUCIÓN - R - Nº 0020-05
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS – HORAS EXTRAS DE CHOFERES – DE JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2004
EXPEDIENTE Nº 18.279/04
Legajo |
Apellido y Nombre |
Sueldo |
julio |
agosto |
Sepbre. |
octubre |
Novbre. |
Dicbre. |
TOTAL HS. |
$ p/hora |
SUB-TOTAL |
SAC 2º S |
TOTAL |
2811 |
GUZMÁN, Ricardo Benito (*) |
1.008,09 |
|
62 |
32 |
143 |
38 |
|
275 |
7,20 |
1.980,00 |
424,80 |
2.404,80 |
3471 |
BAYON, Román Alejandro (*) |
970,99 |
40 |
108 |
108 |
213 |
|
|
469 |
6,94 |
3.254,86 |
718,29 |
3.973,15 |
5201 |
ALBORNOZ, Lucio |
960,39 |
5 |
81 |
35 |
160 |
|
|
281 |
6,86 |
1.927,66 |
548,80 |
2.476,46 |
57001 |
HERRERA, Hugo Rubén (**) |
855,79 |
|
|
|
3 |
8 |
|
11 |
6,11 |
65,11 |
8,12 |
73,23 |
6521 |
JUAREZ, Víctor Carlos (*) |
976,29 |
18 |
89 |
70 |
76 |
|
|
253 |
6,97 |
1.763,41 |
299,71 |
2.063,12 |
7851 |
VIVEROS, Crescencio E. |
960,39 |
28 |
34 |
139 |
84 |
38 |
|
323 |
6,86 |
2.215,78 |
476,77 |
2.692,55 |
7961 |
CHAUQUE, César Santiago |
960,39 |
3 |
25 |
24 |
35 |
|
|
87 |
6,86 |
596,82 |
120,05 |
716,87 |
13181 |
AGÜERO, Francisco Héctor |
1.102,38 |
14 |
37 |
83 |
160 |
|
|
294 |
7,87 |
2.313,78 |
629,60 |
2.943,38 |
53921 |
LAUREANO, Raúl Federico |
749,64 |
|
|
|
|
60 |
|
60 |
5,35 |
321,00 |
160,50 |
481,50 |
|
Total Gral. Jul. a Nov. 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.438,42 |
3.386,64 |
17.825,06 |
(*) Se descuenta proporcional de S.A.C. 2º cuota liquidada en noviembre/04 por Ciunsa
(**) Sueldo octubre/04 $ 757,07 Categ. 2, desde noviembre/04 $ 855,79 Categ. 5 (3 horas con $ 5,41 y 8 horas $ 6,11.