SALTA, 19 de diciembre de 2002
Expte. Nº 840/02
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL informa a fs. 56 que procedió a abonar Facturas varias dentro del marco de la Circular Nº 55-DGA-01 por la suma de UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.606,43) y solicita el reintegro a la cuenta de FONDO PERMANENTE de RECTORADO, y teniendo en cuenta los registros efectuados por la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD y atento a lo dispuesto por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por las distintas Dependencias de esta UUNIVERSIDAD, por la suma de UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.606,43), en concepto de pago de Facturas varias dentro del marco de la Circular Nº 55-DGA-01.
ARTICULO 2º.- Tener por reintegrada a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma dispuesta en el artículo precedente.
ARTICULO 3º.- Dejar establecido que la suma de UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.606,43), fue imputada en las respectivas partidas presupuestarias por el Ejercicio 2002.
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Tesorería General y Dirección de Contabilidad. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR