Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.517/11.-

 

            VISTO:

                        Los ingresos generados por recursos propios durante el mes de Diciembre de 2011, en la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, informa que los fondos ingresados en el período consignado precedentemente fue de $ 248,00 (Pesos Doscientos Cuarenta y Ocho), más el saldo de la Primera Rendición de $ 1.542,00 (Pesos Un Mil Quinientos Cuarenta y Dos), hacen un total de $ 1.790,00 (Pesos Un Mil Setecientos Noventa), por lo que eleva la Segunda Rendición, por la suma de $ 1.761,00 (Pesos Un Mil Setecientos Sesenta y Uno), quedando un saldo de $ 29,00 (Pesos Veintinueve) .

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos generados por recursos propios durante el mes de diciembre de 2011, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 1.761,00 (Pesos Un Mil Setecientos Sesenta y Uno), conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

RECURSOS GENERADOS

 

 

Orden

Recibo

Concepto

Monto

1

0800-00000972

Expedición de diploma

$ 24,00

2

0800-00000973

Alquiler Salón Auditorio S.Orán

$ 200,00

3

0800-00000975

Expedición de diploma

$ 24,00

Total

 

 

$ 248,00

 

RENDICION GASTOS

 

Orden

Factura

Concepto

Monto

1

Radio Güemes

Publicitada de oferta académica

$ 300,00

2

Mag. Dolores Bazán

1 1/2 días viáticos

$ 387,00

3

La tablita comedor

3 Almuerzos y 1 gaseosa

$ 59,00

4

MC Fotocopias Imprenta

Encuadernación libro biblioteca

$ 30,00

5

Súper Limpito

Artículos de limpieza

$ 243,00

6

Prof. María Ángeles Bensi

2 días viáticos y movilidad S-O-S

$ 562,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.517/11.-

 

 

 

Orden

Factura

Concepto

Monto

7

OCA

Envío doc. A cúspide libros

$ 35,00

8

Cerrajería Orán

3 Copias cerraduras Direc. Acad.

$ 60,00

9

Casa Las Mellizas

1 Cerradura p/sector maestranzas

$ 85,00

Total

 

 

$ 1.761,00

 

 

 

Fondos ingresados……………….$    248,00

Fondos pendientes de rendir……$ 1.542,00 (Res.Nº 401/11)

Fondos egresados…………….….$ 1.761,00

Saldo pendiente de rendir……….$      29,00

 

 

 

ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede y Consejo Asesor para su conocimiento y efectos.-

 

hc