Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente SO-19.444/10.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago 241/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 5.827,30 (Pesos Cinco Mil Ochocientos Veintisiete con Treinta Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de Noviembre y Diciembre de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

3 Gaseosas p/jornadas linux

11

2

1

1

 $          30,00

2

2 doc.fact.2 agua mineral C.Ases.

11

2

1

1

 $          30,00

3

3 Gaseosas p/jornadas linux

11

2

1

1

 $          30,00

4

6 Doc. Sandwichs p/jornada linux

11

2

1

1

 $          90,00

5

3 Doc. Sandwichs p/jornada linux

11

2

1

1

 $          45,00

22

Gtos. Comida Heber Aramayo Alu

11

2

1

1

 $          25,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        250,00

6

1 Pantalón p/personal maestranza

11

2

2

2

 $        145,00

7

1 Pantalón p/personal maestranza

11

2

2

2

 $        189,00

8

2 Pantal. p/personal maestranza

11

2

2

2

 $        378,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                          Expediente SO-19.444/10.-

 

 

 

de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        712,00

9

Bandera Argentina p/Sede Orán

11

2

2

3

 $          50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          50,00

11

9 Cartulinas color y 1 cuaderno S.

11

2

3

1

 $          16,15

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          16,15

11

1 Cinta p/embalar p/S.Orán

11

2

3

4

 $            5,50

13

6 Lijas finas p/pintar ofic. Dirección

11

2

3

4

 $            6,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          11,50

10

Impregnante p/pintar oficina Direc

11

2

5

5

 $          31,18

12

20 Lit. pintura-enduido-tona.p/direc

11

2

5

5

 $        181,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        212,18

13

19 Bolsas cemento p/veredas S.

11

2

6

5

 $        665,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        665,00

10

Cinta y pincel p/pintar ofic. Direc.

11

2

7

5

 $          13,00

12

1 Rodillo y 1 pincel p/pintar direc.

11

2

7

5

 $          24,00

14

Destornillador p/personal maest.

11

2

7

5

 $          11,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          48,25

14

8 Tornillos p/armario Adm. S.Orán

11

2

7

9

 $            4,00

15

Colocación cumbrera en estruct.

11

2

7

9

 $        780,00

16

Candado p/bicicleta de S.Orán

11

2

7

9

 $          32,00

17

2 Copias llaves p/Dpto.Alumnos

11

2

7

9

 $          16,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        832,00

11

Artículos librería p/acad. Adm. S.

11

2

9

2

 $        115,85

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        115,85

18

1 Cooler p/PC Cátedra. Enf. Psiq.

11

2

9

6

 $          25,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                          Expediente SO-19.444/10.-

 

 

de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          25,00

 

 

Sub Total

 

 

1

-

 $        250,00

 

 

 

 

2

-

 $        762,00

 

 

 

 

3

-

 $          27,65

 

Partida

11

2

5

-

 $        212,18

 

 

 

 

6

-

 $        665,00

 

 

 

 

7

-

 $        880,25

 

Principal

 

 

9

-

 $        140,85

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $    2.937,93

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

19

Limpieza anfiteatros A-B y C S.O.

11

3

3

5

 $        750,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

 

11

540 Fotocopias p/acad. Adm. S.O

11

3

5

3

 $        108,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            9,00

 

20

Atenc. Cta. Cte. e IVA Oct.-10 S.

11

3

5

5

 $          81,07

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          81,07

 

21

Pje. O-S-O-Heber Aramayo Alum

11

3

7

1

 $        123,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        123,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3

-

 $       750,00

 

Partida

11

 

5

-

 $         90,07

 

 

 

 

7

-

 $       123,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $       963,07

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    3.901,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                          Expediente SO-19.444/10.-

 

 

de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

 $    3.901,00

 

 

 

4

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        250,00

11

2

2

2

 $        712,00

11

2

2

3

 $          50,00

11

2

3

1

 $          16,15

11

2

3

4

 $          11,50

11

2

5

5

 $        212,18

11

2

6

5

 $        665,00

11

2

7

5

 $          48,25

11

2

7

9

 $        832,00

11

2

9

2

 $        115,85

11

2

9

6

 $          25,00

11

3

3

5

 $        750,00

11

3

5

3

 $        108,00

11

3

5

5

 $          81,07

11

3

7

1

 $        123,00

Total

              $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.937,93

Inciso

11

3

-

-

 $       963,07

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    3.901,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $            4.000,00 - Resolución SO-357/10.-

* Segunda Rendición                                     $          11.172,70 – Resolución SO-358/10.-

* Tercera Rendición                                       $           4.000,00 – Resolución SO-373/10.-

* Saldo                                                                      $           5.827,30.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc