San Ramón de la Nueva Orán,

 

Expediente Nº SO-19.282/08.-

 

 

            VISTO:

                        Las presentes actuaciones, con relación al pedido de ayuda económica por parte de alumnos de la Carrera computador Universitario de la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, el pedido realizado es para asistir a las XVI Jornadas Universitaria sobre Computación, que se llevará a cabo en la Universidad Católica de Santiago del Estero, los días 23 y 24 de octubre de 2008.

                        Que, la Comisión de Hacienda del Consejo Asesor, elabora el despacho donde se aconseja otorgar hasta un máximo de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil) la ayuda solicitada.

                        Que, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, informa que se autoriza el reconocimiento de gastos de pasajes tramo Orán-Santiago del Estero-Orán y gastos de hotel de $ 100,00 (Pesos Cien), a cada alumno de la carrera que participen de las jornadas, siendo el total del monto asignado por $ 1.848,00 (Pesos Un Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho).-

                        Que, los alumnos autorizados son: Eduardo Álvarez, Domingo Tomás Rojas, Alejandra Gareca, Silvana Valeria Espinosa, Florinda del Valle Carrizo y Sebastián Alfredo Pacheco.

                        Que, se debe elaborar el instrumento legal correspondiente que avale las presentes actuaciones, Ad Referéndum del Consejo Asesor; y

 

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar reconocimiento de gastos de pasajes tramo Orán-Santiago del Estero y viceversa, y gastos de hotel por $ 100,00 (Pesos Cien) a cada alumno de la Carrera Computador Universitario, que participará en las XVI Jornadas Universitarias sobre Computación en Santiago del Estero, los días 23 y 24 de octubre de 2008, haciendo un total de gastos: $ 1.848,00 (Pesos Un Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho); a los alumnos que a continuación se detalla:

 

* Álvarez, Eduardo                   D.N.I. Nº 31.959.349

* Carrizo, Florinda del Valle      D.N.I. Nº 23.385.542

* Espinosa, Silvana Valeria       D.N.I. Nº 29.816.321

* Gareca, Alejandra                  D.N.I. Nº 31.340.952

* Pacheco, Sebastián Alfredo    D.N.I. Nº 28.861.496

* Rojas, Domingo Tomás          D.N.I. Nº 29.378.894

 

 

 

Expediente Nº SO-19.282/08.-

 

 

 

Artículo 2º: Imputar a:

INCISO 3: SERVICIOS NO PERSONALES – Partida Principal 4: Servicios Técnicos y Profesionales – Partida Parcial 7: Servicio de Hotelería. $ 600,00 (Pesos Seiscientos)

 INCISO 3: SERVICIOS NO PERSONALES – Partida Principal 7: Pasajes y Viáticos – Partida Parcial 1: Pasajes. $ 1.248,00 (Pesos Un Mil Doscientos Cuarenta y ocho)

 

* Monto total asignado: $ 1.848,00 (Pesos Un Mil Ochocientos cuarenta y ocho)

 

 

ARTICULO 3º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede para su conocimiento y efectos.-

 

hc