Salta, 24 de Febrero de 2010

039/10

Expte. Nº 14.004/10
    

VISTO;
            El pedido realizado por la Dra. María Alejandra Bertuzzi, Secretaria de esta Facultad para la compra de un proyector y dos netbook,  con destino al Gabinete de Orientación y Tutorías y a las actividades relacionadas al ingreso y retención de los alumnos del primer año (Curso de Nivelación, Curso PAREIN, Curso Me preparo para estudiar Ingeniería en la UNSA), y

CONSIDERANDO;

            Que la adquisición de estos equipos reviste carácter de urgente dado el inicio del Ciclo Lectivo 2010;

            Que por lo expuesto precedentemente se hace necesario priorizar esta compra a fin de permitir el normal desarrollo de las clases;

            Que esta compra se encuentra debidamente autorizada;

            Que el Señor Decano solicita se dé trámite al presente pedido, por razones de urgencia;

            Que el Servicio Jurídico de este Organismo tomará la intervención oportunamente en el marco de su competencia y conforme los términos del inciso d) del artículo 7º de la Ley Nº 19.549;

            Que por el monto estimado de $ 7.000,00 (Pesos Siete Mil) corresponde el llamado a Contratación Directa, de conformidad a las disposiciones vigentes, Decreto 1023/01, Decreto 436/00, Art. 26, apartado d) y Resolución CS-Nº 549/07;

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.‑ Autorizar y llamar a CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/10, para la provisión de un proyector y dos netbook, con destino al Gabinete de Orientación y Tutorías y a las actividades relacionadas al ingreso y retención de los alumnos del primer año, de esta Facultad

ARTICULO 2º.- Aprobar el pliego realizado para la provisión de un proyector y dos netbook, con destino al Gabinete de Orientación y Tutorías y a las actividades relacionadas al ingreso y retención de los alumnos del primer año, de esta Facultad.

ARTICULO 3º.‑ Imputar preventivamente la suma de $ 8.357,00 (PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100) a la F.F. 16, con cargo al Proyecto de Acciones Complementarias de las Becas Bicentenario, Convenio ME Nº 780/09, Componente C, a las siguientes partidas:

4.3.6 EQUIPO PARA COMPUTACION………………..……$ 3.998,00
4.3.5. EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO……..….$ 4.359,00
                                                          TOTAL………….…….$ 8.357,00

ARTICULO 5º.‑ Hágase saber a Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Presupuesto, Dirección de Patrimonio, Asesoría Jurídica, Directora Administrativa Económica – Señora Graciela López, y siga al Departamento de Compras y Patrimonio para sus efectos.  
SMG

Firmado: